你好,如果銷售額在45萬以內(nèi)的,用不含稅銷售額在第十欄里面填寫。
小規(guī)模企業(yè)的未開票收入應(yīng)該填在增值稅季報(bào)表的哪一個(gè)欄次?
老師 請(qǐng)教下 小規(guī)模納稅人 季度未超過30萬 有開票收入 有未開票收入 收入數(shù)相應(yīng)的填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄次
老師,小規(guī)模企業(yè)取得的未開票收入填列在增值稅報(bào)表哪個(gè)欄次,謝謝老師指點(diǎn)
小規(guī)模納稅人(服務(wù)企業(yè))申報(bào)增值稅時(shí)未達(dá)起征點(diǎn)暫估收入(未開發(fā)票)填入哪個(gè)欄次,開了電子發(fā)票的填入哪個(gè)欄次
新辦企業(yè) 小規(guī)模 未開票,未開票收入10344.61增值稅申報(bào)應(yīng)該怎么填,填到哪一欄
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測(cè)?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國(guó)有葦場(chǎng)把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
第2季度開票銷售和免稅銷售已經(jīng)超過45萬了,另有28萬的未開票收入,因?yàn)椴惋嬈髽I(yè)很多是不開發(fā)票的收入。這28萬應(yīng)該填在哪一欄次?
你好在第一欄和第三欄里面填寫減免的2%,代主表應(yīng)納稅減征額和減免表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
啥意思?不明白。
你開的普通發(fā)票和未開具的發(fā)票,在第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額。
你填寫上去,我跟你說的,你填寫上去,然后你發(fā)票是不是開的1%?但是它的計(jì)稅銷售額是3%的。
第3欄次是填稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額,未開具的也是填在這里嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
實(shí)際交1%,另外可以減免的2%填在哪里?
你好,主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
是不是還有個(gè)附列資料?怎么填寫?
你好附列資料,不需要填寫填寫減免明細(xì)表,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
如果低于45萬,那么減免稅明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目里面要填寫嗎?
不需要填寫的主表減免的2%也不需要填寫。
但我看到在減免稅報(bào)表的免稅項(xiàng)目下拉框中有一條是小規(guī)模納稅人免征增值稅月銷售10~10萬這一條
10-15萬這一條
不用填寫這個(gè)的,這個(gè)不用填寫。