你好,同學(xué),盤虧是賬面上有,實(shí)物沒有,應(yīng)將實(shí)物盤虧部分應(yīng)計(jì)入在建工程。
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)100 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資100 2.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資100 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)1 庫存現(xiàn)金/銀行存款99 這樣不是把個(gè)人社保的費(fèi)用都算入管理費(fèi)用了嗎?是不是不對啊
這兩個(gè)情況,會計(jì)分錄是怎樣的呀?損益就是管理費(fèi)用嗎?那第一種情況是借:管理費(fèi)用 貸:資本公積或應(yīng)付職工薪酬嗎?那第二種情況是怎么弄的呀?
我不太懂這個(gè)盤虧報(bào)廢以及毀損的這個(gè)建設(shè)期間和工程完工之后的分錄,如果說建設(shè)期間自然災(zāi)害導(dǎo)致的凈損失由工程物資轉(zhuǎn)到在建工程,那么工程完成之后為什么貸方還是工程物資呢?這樣貸方工程物資不就重復(fù)記了嗎?
我們有個(gè)公司2023年度是虧損30萬,想審計(jì)報(bào)告做成盈利,我把計(jì)提的工資沖銷了,貸本年利潤30萬,借管理費(fèi)用30萬。但是這樣的話,管理費(fèi)用就不平了,在借方有余額了,咋處理呢,還有其他方法做成盈利狀態(tài),但是不影響平衡嗎
廖君老師接 在建工程,它這個(gè)發(fā)生盤虧報(bào)廢的時(shí)候,它都發(fā)生了損失啦,不是資產(chǎn)嗎?那為什么是在借方那發(fā)生損失減少。那個(gè)啥,應(yīng)該資產(chǎn)不應(yīng)該再貸方嗎?就為啥這個(gè)盤虧盤盈的這些情況下要沖減呢。
老師,個(gè)稅已申報(bào),稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報(bào)人員,怎么辦呢?
請問下員工工資8000,社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,社保個(gè)人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們在抖音平臺買商品原價(jià)100,平臺做活動給了優(yōu)惠券10元,實(shí)際付款90元,那平臺開發(fā)票是90還是100啊
剛進(jìn)公司用什么財(cái)務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報(bào)表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項(xiàng)目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計(jì)數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動帶出來?不改會有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認(rèn)繳時(shí)間是12月,截止24.12.31實(shí)到賬各400萬,但印花稅沒有申報(bào),我這里是這樣填?
老師:請問,企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費(fèi) 這個(gè)要怎么入賬啊?
什么意思 沒理解
什么叫賬面有 實(shí)物沒有
既然盤虧計(jì)入在建工程 不就是應(yīng)該?100 嗎 為什么還是?100 呢
就是賬上有工程物資100,實(shí)物沒有,賬面100就應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)銷,因?yàn)槭枪こ淘诮ㄆ陂g,所以有在建工程負(fù)擔(dān)。 借:在建工程100 貸:工程物資100 此時(shí),工程物資賬面0,實(shí)物0,二者相符