你好,個(gè)體戶的核定征收比較好的
代辦車(chē)服務(wù)公司(小規(guī)模),有以下問(wèn)題咨詢: 1、客戶讓開(kāi)6萬(wàn)發(fā)票,實(shí)際收服務(wù)費(fèi)2萬(wàn),4萬(wàn)是老板先墊付的,多的4萬(wàn)每一萬(wàn)返300,這能可以嗎? 2、多出的4萬(wàn)沒(méi)有相應(yīng)的票據(jù),該怎么處理合適?
想問(wèn)下老師,小規(guī)模人力資源公司怎么合理避稅,增值稅和企業(yè)所得稅,有什么方案嗎?客戶目前有時(shí)候季度開(kāi)發(fā)票會(huì)多超出十萬(wàn)塊來(lái),成本不夠,人員工資自己可以抵扣20萬(wàn),但是一年會(huì)有幾個(gè)月,幾個(gè)季度這十萬(wàn)是多出來(lái)的,想問(wèn)老師有沒(méi)有什么合理避稅的聯(lián)系,
老師,我想請(qǐng)教一下,建筑勞務(wù)公司成本怎么弄?如果造工資沒(méi)有那么多人,讓別人開(kāi)勞務(wù)票需要點(diǎn),自己成立個(gè)個(gè)體工商戶,用誰(shuí)的比較合適?還有個(gè)體工商戶是核定的還是查賬好?老師講清楚一點(diǎn)可以嗎?
老師你好,想咨詢一下我們公司是小規(guī)模企業(yè),去年年底收了400多萬(wàn)掛在預(yù)收賬款還沒(méi)有開(kāi)票和報(bào)稅,今年上半年又收了300萬(wàn),這個(gè)項(xiàng)目總共收了700多萬(wàn)了,這個(gè)項(xiàng)目成本票有75%,利潤(rùn)是25%,怎么操作可以合理避稅呢?
老師你好,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈,我公司為小規(guī)模企業(yè),屬于智能科技咨詢顧問(wèn)費(fèi),咨詢服務(wù)費(fèi)是主業(yè),2024年一月收到合作公司支付給我公司的咨詢服務(wù)費(fèi)85萬(wàn),我做了收入,一月沒(méi)有收到成本發(fā)票,只有一些費(fèi)用,一萬(wàn)多的管理費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬等,一月結(jié)轉(zhuǎn)收入84萬(wàn)左右,二月收到成本發(fā)票10萬(wàn)左右,費(fèi)用等2萬(wàn)左右,2月結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤(rùn)合計(jì)金額12.7萬(wàn),3月季度末有70萬(wàn)左右的利潤(rùn)沒(méi)有收到發(fā)票,需要暫估成本嗎,暫估成本的話,需要多少金額合適,感謝老師
匯算清繳時(shí),軟件服務(wù)費(fèi)長(zhǎng)期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報(bào)的報(bào)表,是跟24年12月申報(bào)的報(bào)表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒(méi)回來(lái) 怎么調(diào)整所得稅報(bào)表 申報(bào)怎么申報(bào)
老師,麻煩問(wèn)下工商在落戶的時(shí)候,根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營(yíng)范圍里包含此項(xiàng))是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個(gè)行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
你好老師,這個(gè)增長(zhǎng)比是怎么算出來(lái)的
樸老師請(qǐng)回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)75000元的發(fā)票報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,怎么計(jì)算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開(kāi)票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
問(wèn)稅局,個(gè)體戶現(xiàn)在沒(méi)有核定征收了,都是查賬征收
那就企業(yè)好,小微企業(yè)5%