您好,不用,105050的職工薪酬也是按 應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目來(lái)填 的,跟 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 無(wú)關(guān)
老師,我們單位去年剛注冊(cè)的,還沒(méi)有經(jīng)營(yíng),所有的費(fèi)用都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi),包括員工工資和社保。那么匯算清繳,A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表 要不要填寫(xiě)職工工資和社保了。
制造業(yè),去年籌建期。沒(méi)有收入,費(fèi)用都在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)核算。22年開(kāi)始按月分?jǐn)偂i_(kāi)辦費(fèi)中有招待費(fèi)和白條的報(bào)銷。21年匯算清繳,是否需要填寫(xiě)15000納稅調(diào)整明細(xì)表?還是只在105080資產(chǎn)原值一列,把開(kāi)辦費(fèi)按負(fù)債表填寫(xiě)即可?等做22年匯算清繳時(shí)再把21年招待費(fèi)和白條福利費(fèi)等做調(diào)整?
做2022年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目用成了管理費(fèi)用科目,科目用錯(cuò),稅務(wù)已做納稅調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表需要重新調(diào)整嗎?
老師我們是開(kāi)業(yè)一年多的新企業(yè),第一次做22年度的匯算清繳,我們22年一月份的工資是進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)的,每月攤銷,沒(méi)做在應(yīng)付職工薪酬里面,現(xiàn)在匯算清繳自然人個(gè)調(diào)稅里面1—12月的數(shù)據(jù)缺這個(gè)一月份的進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的這一塊,我怎么調(diào)整呢
你好,老師,公司籌辦期有5000元加油費(fèi)入賬長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,公司無(wú)車的,今年開(kāi)始攤銷,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)整嗎??
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
不調(diào)整但是要填數(shù)據(jù),是吧
您好,是的,要填數(shù)的 A105050表? 匯算清繳的職工薪酬支出表格里的帳載金額(應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸方累計(jì)發(fā)生額),實(shí)際發(fā)生額(本年計(jì)提? 應(yīng)付職工薪酬-工資? 在年度匯繳前已實(shí)發(fā)的金額),和稅收金額(本年計(jì)提%2B個(gè)稅申報(bào)%2B匯繳前實(shí)發(fā),3個(gè)條件同時(shí)滿足的金額),這3個(gè)金額一樣就不用納稅調(diào)整了。 應(yīng)付職工薪酬-福利 支出表格里的帳載金額(應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 貸方累計(jì)發(fā)生額),實(shí)際發(fā)生額(本年計(jì)提? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 借方累計(jì)發(fā)生額),和稅收金額(實(shí)際發(fā)生小于計(jì)提用實(shí)際發(fā)生,另外能量化到個(gè)人的福利是要申報(bào)個(gè)稅的),這3個(gè)金額一樣就不用納稅調(diào)整了。 社保和公積金只是公司繳納的部分,應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)應(yīng)付職工薪酬—公積金(單位)的貸方發(fā)生額
老師還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出
您好,按賬上數(shù)據(jù)填哈,我們沒(méi)有這個(gè)經(jīng)費(fèi),我就沒(méi)在寫(xiě)在上面了
好的,謝謝老師
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~