您好,不用重新誰(shuí),我們?cè)诟奖矶镞M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,手動(dòng)填的
請(qǐng)問(wèn)我司是重慶的,在深圳供應(yīng)商已開(kāi)紅字發(fā)票,我司也未認(rèn)證抵扣,但在我司電子稅局里人有該發(fā)票為正常信息,這個(gè)是怎么回事呢????我司應(yīng)該怎樣操作呢?另:如果我司沒(méi)認(rèn)證扣抵,對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,是不是對(duì)方收原回來(lái)的與紅字發(fā)票,我司需不需要留底備案呢
2019年收到36萬(wàn)的發(fā)票,但是銷(xiāo)售不出去,這些發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我應(yīng)該如何處理,能做沖紅嗎
11月收到銷(xiāo)售方提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,12月銷(xiāo)售方要求申請(qǐng)紅字發(fā)票紅沖,但是稅11月已經(jīng)抵扣,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師,你好,客戶(hù)給我們開(kāi)具了上月電子增值稅專(zhuān)票票,跨月我們還未抵扣認(rèn)證,紅沖了又重新開(kāi)具了電子增值稅專(zhuān)票,該如何做賬務(wù)處理
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,對(duì)方紅沖后,重新開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師業(yè)務(wù)量減少會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)減少么
廠區(qū)綠化用營(yíng)養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會(huì)費(fèi),展會(huì)費(fèi),屬于業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎,展會(huì)費(fèi)我們公司是買(mǎi)一個(gè)參展的名額
老師。我這個(gè)應(yīng)付工資應(yīng)該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話(huà)從工資里面扣出來(lái)的。這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。也就是說(shuō)這個(gè)615元的話(huà)是門(mén)店收到的門(mén)店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長(zhǎng)期虧損凈資產(chǎn)為負(fù),想退出股份,認(rèn)繳出資額75萬(wàn),已實(shí)繳25萬(wàn),余50萬(wàn)未繳納,還在期限內(nèi),已和B公司達(dá)成協(xié)議,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價(jià)款,在認(rèn)繳到期前繳納50萬(wàn),這樣B公司應(yīng)該怎樣申報(bào)印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個(gè)員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊(cè)發(fā)放工資的,這種情況個(gè)稅申報(bào)是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣(mài)的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
請(qǐng)問(wèn)去年勞務(wù)公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個(gè)體工商戶(hù),開(kāi)成本發(fā)票給勞務(wù)公司?
老師,請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)家族公司/集團(tuán)公司有什么要求嗎?或者說(shuō)實(shí)操是如何的?
籌建期交的房租在營(yíng)業(yè)期需要攤銷(xiāo)嘛