你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
請問在24年初年底匯算清繳后繳納的所得稅金額需要在2023年計提嗎?比如24年初繳納所得稅5000元,23年計提的分錄可以怎么寫呢
補計提23年折舊,24年匯算23年企業(yè)所得稅清繳時要怎么調(diào)增是嗎,那25年匯算24年企業(yè)所得稅清繳時針對補計提的這個折舊要做調(diào)整嗎
23年匯算清繳計提的所得稅要是計提在24年,怎么些分錄
24年所得稅匯算清繳的稅是計提在23年還是24年匯算清繳的當(dāng)月?
老師,交23年的所得稅,怎么寫分錄?23年沒有計提,今年匯算清繳直接交的
老師,匯算清繳中的納稅調(diào)整明細(xì)各類基本社會保障性繳款具體是什么,這個金額怎么填?如果賬面金額跟實際金額一致,是否要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中體現(xiàn)
老師,我們公司賬戶有問題,委托其他公司為我們公司代收款,有委托協(xié)議模板嗎?
老師這道題 ,累計一般借款?22年不是只要2100?為何要累計21年的?
老師!我們是一般納稅人,去年給對方開了張普票,我們已經(jīng)入賬,也交稅。對方至今未入賬,現(xiàn)在讓我們沖紅重新給開票。請問我們該怎么做賬?
我剛工作半年,是貿(mào)易總公司的出納。下屬A公司財務(wù)人員梁姐轉(zhuǎn)一筆錢給我,又讓我轉(zhuǎn)回去給他。我問她原因,她說為了流水。這是不是虛增流水?對我有什么風(fēng)險嗎?每月梁姐都要給我這交代管資金,領(lǐng)取代管資金的。
電子稅局里的年報關(guān)于職工薪酬支出明細(xì)表里工資薪金第二列實際發(fā)生額填的是財務(wù)明細(xì)表里應(yīng)付職工薪的借方金額嗎?
企業(yè)一照一碼戶信息確認(rèn)中投資明細(xì)怎么填
勞務(wù)報酬申報所得,請問是否適用累計扣除法?
對私采購的產(chǎn)品需要對公銷售,沒有采購發(fā)票怎么開銷售發(fā)票呢
老師想問下(車子50萬) 1、車輛押金比例,多少是合規(guī)的? 2、車輛公司租賃費用,多少是合規(guī)的?
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必須放到以前年度損益嘛
不能直接計入24年嘛?
你好,是的,這樣才是規(guī)范的。
不能計入當(dāng)期嘛,上期都沒有計提
你好,不可以的,這樣不規(guī)范。
但是我們上一年未計提,那損益不是不對了
你好!是的,做匯算在賬上是這樣