借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費
老師,請問一下23年匯算清繳之后要交的企業(yè)所得稅我是不是可以直接23年的12月份直接做計提?
23年季度做的暫估,沒有發(fā)票, 在23年的年度匯算清繳直接調(diào)增暫估,繳納了企業(yè)所得稅,賬上怎么做分錄?
23年季度做的暫估,沒有發(fā)票, 在23年的年度匯算清繳直接調(diào)增暫估,繳納了企業(yè)所得稅,賬上怎么做分錄?
23年季度做的暫估,沒有發(fā)票, 在23年的年度匯算清繳直接調(diào)增暫估,繳納了企業(yè)所得稅,賬上怎么做分錄?
匯算清繳23年所得稅交1萬,怎么做分錄
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
小企業(yè)有以前年度損益嗎?
沒有,用利潤分配這個
好的老師
老師,今年1月份發(fā)23年12月的工資,怎么記賬?
借:應付職工
貸:銀行存款
好的,謝謝老師
老師,我23年個稅申報工資總額是比我實際發(fā)放金額多3908.92元,我匯算清繳怎么調(diào)?不想更改報表了,申報個稅的時候多申報了
這個是多申報的,不用發(fā)放,是吧
是,多申報了,實際發(fā)放的工資和我賬上的一致
把這個計入到其他應付款-法人來平掉,就不用調(diào)了