借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
請問在24年初年底匯算清繳后繳納的所得稅金額需要在2023年計(jì)提嗎?比如24年初繳納所得稅5000元,23年計(jì)提的分錄可以怎么寫呢
老師,23年的企業(yè)所得稅,在24年3月匯算清繳納上了680元的稅,我在23年沒有具體,我現(xiàn)在要怎么做會計(jì)分錄
23年匯算清繳計(jì)提的所得稅要是計(jì)提在24年,怎么些分錄
24年的發(fā)票10000,屬于23年的費(fèi)用。 23年沒有改賬計(jì)提費(fèi)用??梢栽?4年補(bǔ)計(jì)提嗎?怎么做分錄 補(bǔ)計(jì)提以后,23年的匯算清繳利潤調(diào)減,24年的賬應(yīng)該怎么做呢? 24年的匯算清繳有影響嗎?要怎么做呢?
老師 24年度繳納23年度企業(yè)所得稅匯算清繳 計(jì)提和繳納分錄麻煩寫一下,還有以前年度損益調(diào)整科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
這個金額會影響第四季度的報表金額么?
會影響的哈,是損益科目
這個不影響利潤總額的。對吧?
這個所得費(fèi)費(fèi)用,如果我提多了,來年匯算清繳后,再把多余的金額沖回,就可以了嗎?
是的,不影響利潤總額的
計(jì)提的所得稅費(fèi)用會不會和實(shí)際要繳納的費(fèi)用有差異噢?
匯算的時候肯定有差異的