你好,你的意思是收入沒有填寫數(shù)字嗎?
老師,你好,個體工商戶里在個稅系統(tǒng)里申報經(jīng)營所得時,請問收入總額那一欄是填寫主營業(yè)務(wù)收入,還是填主營業(yè)務(wù)收入?免稅收入的總和?(收入沒有超過30萬的,有免稅收入)
老師:您好!我們是一家小規(guī)模小型微利企業(yè)。公司之前的會計(已經(jīng)離職)在申報去年第二、三季度的企業(yè)所得稅時,資產(chǎn)總額都填錯了,營業(yè)收入,主營業(yè)務(wù)成本,利潤都是0,沒有數(shù)據(jù),但實際這兩個季度都有開票,這樣填寫企業(yè)所得稅,會有怎樣的問題?
老師,我想問一下收到訂金之后后邊的工程遇到了問題無法繼續(xù)進(jìn)行這種情況那么這筆訂金是要被轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的,那這筆營業(yè)外收入應(yīng)該放在增值稅申報表中一起申報嗎?申報的時候應(yīng)該填報在哪個位置呢?
老師,您好,關(guān)于個體戶定期定額的問題咨詢下哈 1、開票額度低于核定的經(jīng)營額,收入是按開票數(shù)據(jù)申報,還是按0,亦或是按核定的經(jīng)營額呢 2、開票額度剛好是核定的經(jīng)營額,這種情況是按經(jīng)營額申報嗎,還是按0,這種剛剛好一致的,后幾個季度超額開發(fā)票的時候,這筆剛好的數(shù)據(jù)報經(jīng)營所得的時候是不是不用計算在內(nèi)的 3、每季度申報經(jīng)營所得稅時,收入是填寫累計數(shù)據(jù)嗎(比如10-12月,填寫1-9的收入總額,再填寫1-9預(yù)繳的經(jīng)營所得稅)
老師你好請問一下申報工商年報在填寫生產(chǎn)經(jīng)營情況主營業(yè)收入的時候,之前的會計為啥哪兒都沒填寫呢?這個有啥問題嗎?
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實操?請問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
是的,納稅總額和利潤表都填著來,收入哪里沒填寫
我覺得之前的會計可能就是胡亂申報的,他也沒有看賬。
但是納稅哪里又能對上,我門有好幾個分公司,所有的分公司都是這樣收入哪里沒有填寫
這種情況肯定就是他填寫錯了唄。
按理來說,就是所有收入那些都要填寫嗎
對,這個收入都是需要填到里面的。