你好,不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
#提問#老師,我們向科技廳申報(bào)了一項(xiàng)空調(diào)節(jié)能項(xiàng)目,科技廳要求我們把收到的政府撥款做到遞延收益,現(xiàn)在我要支付一筆測試費(fèi),是不是直接沖遞延收益,遞延收益后面都要花費(fèi)出去,是不是不涉及到遞延所得稅資產(chǎn),也就不需要交稅
老師你好,我們公司收到一筆政府補(bǔ)助用來購買設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補(bǔ)助時(shí),先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí), 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時(shí),按照折舊確認(rèn)遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
老師,投資性房地產(chǎn)成本發(fā)轉(zhuǎn)公允價(jià)值,這個(gè)時(shí)候產(chǎn)生的遞延所得稅計(jì)入到留存收益,如果后期我投房出售,之前計(jì)入到留存收益的遞延所得稅還需要從留存收益中轉(zhuǎn)出嗎
老師您好!我想咨詢一下企業(yè)本月收到政府補(bǔ)助做到遞延收益之后需要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎
老師請問一下,我們收到政府補(bǔ)助購設(shè)備款10萬元,計(jì)借:銀行存款, 貨:遞延收益,現(xiàn)在購入固定資產(chǎn),計(jì)提折舊要怎么做分錄
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營業(yè)成本?太難了
為什么呢?
你好,實(shí)務(wù)就是這么操作,沒有具體為什么哦,按著這樣操作就行哦