同學(xué),你好 這個不能稅前扣除
老師對方給我們開的發(fā)票,網(wǎng)上看到了,沒有收到,那現(xiàn)在我是不是不能認(rèn)證抵扣呢?如果真的未收到發(fā)票,但是網(wǎng)上看到有這張發(fā)票我們要怎么處理呢?是叫對方作廢?還是把記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票章給我們就行了?
請問老師,遇到一個公司有這種情況,之前的會計可能是為了多做成本,有拿票報賬計入費(fèi)用但是沒有付款的情況,都掛在其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在掛了好幾年了,這筆費(fèi)用該怎么處理呢
老師,請問下,21年9月,我司是加工方,未入賬,也沒開票,現(xiàn)在對方公司要求我司開加工費(fèi),對方公司也沒有付款給我司,但是實(shí)際上是有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的,是會計漏入賬了,應(yīng)該怎么補(bǔ)入賬呢?現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票。那之前未計提也沒做委托加工物資出去,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好!去年收到A公司提前支付的伙食費(fèi)同時也開具發(fā)票給了對方,但于今年對方叫退還這筆費(fèi)用(由于疫情對方去年沒有上班,沒用到這筆費(fèi)用),我司已退還這筆費(fèi)用,請問現(xiàn)在怎么入賬呢?去年開具的發(fā)票1980元又怎么處理?
老師,我在整理23年憑證時,發(fā)現(xiàn)有筆3萬的打款,未收到發(fā)票(有可能對方?jīng)]開,也有可能開了郵寄丟了,對方已聯(lián)系不上),但是計提費(fèi)用入賬了,請問老師這種情況該怎么處理呢
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
收入總額包括哪些收入?
您的意思說不改憑證,只在匯算清繳時調(diào)增3萬,之后就算收到發(fā)票,直接放到去年憑證后就行,財務(wù)系統(tǒng)上不做分錄調(diào)整是嗎
老師,23年匯算清繳已經(jīng)做過了,利潤是負(fù)9萬,如果我不做修改,會有什么風(fēng)險嗎,是不是發(fā)現(xiàn)后,會讓修改匯算清繳,再調(diào)增3萬,利潤變成負(fù)6萬,不會產(chǎn)生罰款和滯納金,是嗎
您的意思說不改憑證,只在匯算清繳時調(diào)增3萬,之后就算收到發(fā)票,直接放到去年憑證后就行,財務(wù)系統(tǒng)上不做分錄調(diào)整是嗎 是的
23年匯算清繳已經(jīng)做過了,利潤是負(fù)9萬,如果我不做修改,會有什么風(fēng)險嗎,是不是發(fā)現(xiàn)后,會讓修改匯算清繳,再調(diào)增3萬,利潤變成負(fù)6萬,不會產(chǎn)生罰款和滯納金,是嗎 是的