你好,那你那個折舊攤銷表也是需要填寫的。
我想問一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產(chǎn),那今年報(bào)去年匯算清繳的時候那個所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷報(bào)表要怎么寫呢?他那個車購入的時候一開始發(fā)票沒有給到我們,所以沒有做賬,現(xiàn)在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒有折舊過的 那個年度所得稅報(bào)表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
老師,你好 公司裝修的時候花費(fèi)了4萬元,我計(jì)入長期待攤費(fèi)用了,每個月計(jì)提 企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳我需要在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中體現(xiàn)出來嗎?
請問老師我們是一般人小型微利的企業(yè),23年購買了一臺車,正常折舊的,24年1月又買了一輛車,請問這兩個都可以在24年一次抵扣所得稅嗎。是做賬時候直接把折舊都提在一次性提了,進(jìn)入管理費(fèi)用,還是正常做賬提折舊,然后在申報(bào)表中調(diào)整固定資產(chǎn)的一次性扣除呢
老師您好,我司2020年有一筆賬是購買電柜7800元,之前的會計(jì)只做了固定資產(chǎn),但沒有折舊過, 這種情況下申報(bào)2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需不需要填報(bào)A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表?
22年的時候有購進(jìn)一臺6080的投影機(jī),當(dāng)時做賬的時候直接計(jì)入費(fèi)用的,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候也直接進(jìn)去費(fèi)用了,23年稅審的時候調(diào)了這筆先進(jìn)入固定資產(chǎn),再進(jìn)行折舊,填報(bào)23年企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示說我未報(bào)資產(chǎn)折舊 攤銷表,那我是可以不用操作嗎
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
老師 發(fā)放工資時候 用到其他應(yīng)收款科目的 會計(jì)分錄可以分享下嗎。 其他應(yīng)付款我知道的,
老師好,我以前沒有申報(bào)過殘疾人就業(yè)保障金申報(bào),今年換了一家公司,需要填報(bào)殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個殘疾人,這個填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險(xiǎn)費(fèi)。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險(xiǎn)公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因?yàn)椴皇侵苯痈督o稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務(wù)局可以批量開發(fā)票嗎?
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險(xiǎn)費(fèi)。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險(xiǎn)公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因?yàn)椴皇侵苯痈督o稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個體工商戶出租房屋收入對應(yīng)成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告合同金額,我在填寫的時候可以填寫總金額嗎?后面我開多少票我填寫多少進(jìn)行預(yù)繳,還是我每開一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告報(bào)驗(yàn)登記呢,哪個更好呢?還請老師指點(diǎn)
公司銷售購進(jìn)的農(nóng)貿(mào)市場的攤位費(fèi)怎么做賬,要繳納那些稅款