能否抵稅 購置稅:取得完稅憑證,企業(yè)所得稅可通過折舊扣除,一般納稅人不能抵增值稅。 保險(xiǎn)費(fèi):專票一般納稅人可抵增值稅,普票不可,企業(yè)所得稅均可稅前扣除。 處理辦法 會(huì)計(jì):車款入固定資產(chǎn),購置稅入成本,保險(xiǎn)費(fèi)入預(yù)付賬款或費(fèi)用(依受益期分?jǐn)偅?稅務(wù):增值稅按發(fā)票和身份處理,企業(yè)所得稅將支出計(jì)入成本費(fèi)用扣除。
你好老師,另外還有一個(gè)問題就是:我們賣給客戶一臺(tái)車開票價(jià)是30萬,另外車輛購置稅、保險(xiǎn)、上牌這些費(fèi)用我們都給客戶辦理,實(shí)際我們打包價(jià)收客戶是50萬,其中30萬算我們的收入,另外20萬是我們總公司墊付的款,金融放款50萬是直接打給我們基本戶,那這樣我的分錄可以這樣做嗎?
公司賣suv車型的,然后老板有兩家4s店鋪,但是賣的車型不一樣,比如A店鋪是我們現(xiàn)在公司的,B店鋪是老板和老板娘的店鋪,B店鋪賣的是小轎車然后兩種車標(biāo)長(zhǎng)的不一樣,現(xiàn)在A公司月底進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠差好多,得交稅15萬左右,然后老板想了辦法就是購買10臺(tái)B公司的小轎車10臺(tái),這樣B公司開了10臺(tái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,但是我們采購進(jìn)來的這個(gè)車不賣給客戶,只是先放著,等A店鋪下個(gè)月或者下下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多出來了然后再吧這10臺(tái)車還給B公司這樣可以嗎?這個(gè)還車時(shí)候肯定是開銷項(xiàng)稅出去的,這樣操作有毛病嗎?
老師我想問下我們賣車的,然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠讓老板下面其他店開了幾臺(tái)車發(fā)票進(jìn)來,然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對(duì)方公賬上,我們打算這兩個(gè)月里面把這幾天車再還給對(duì)方,現(xiàn)在是這個(gè)情況,對(duì)方月底開的6臺(tái)車給我們進(jìn)項(xiàng)抵扣了,然后現(xiàn)在對(duì)方公司賣掉了這這6臺(tái)車的1臺(tái)車,那我們要高開一點(diǎn)發(fā)票金額開給對(duì)方嗎?其次對(duì)方賣掉了這開給我們的6臺(tái)車?yán)锩娴?臺(tái)車,那我們現(xiàn)在開還給對(duì)方1臺(tái)車,那這臺(tái)車款他們打給我們對(duì)公吧?不然開出去發(fā)票實(shí)際沒進(jìn)賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
老師,我們公司采購了一輛車,大概情況是:當(dāng)日以銀行存款支付了135800(部分含稅車款,剩余20萬元未支付)+29716.81元(車輛購置稅)+6737.44元(保險(xiǎn)費(fèi))+90元(車船稅)+6445元(第一期分期付款額),剩余20萬元分期支付。老師,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)怎么做賬呢?由于一次只能發(fā)3張圖片,在老師回復(fù)后我會(huì)把剩下的照片再追加發(fā)送,這樣方便您了解業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),更好幫我解答,謝謝
你好老師,我們是汽車4S店,一般納稅人,前段時(shí)間店里賣了幾臺(tái)車,合同簽的是包牌價(jià)(包含購置稅,保險(xiǎn)費(fèi),上戶費(fèi)),向客戶收的全部金額都開了票的,保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)公司開的是我們公司的名稱,這種情況下我能不能把保險(xiǎn)和購置稅直接計(jì)入成本里面呢,如果不能,那該怎么處理呢?
企業(yè)發(fā)現(xiàn)2025年2月增值稅申報(bào)有問題,但是這個(gè)屬期增值稅申報(bào)表已經(jīng)引用了出口退稅,系統(tǒng)提示所屬期增值稅申報(bào)表已辦理出口退稅不能修改,企業(yè)應(yīng)該如何操作才能去進(jìn)行增值稅更正申報(bào)呢?
修理修配勞務(wù)開怎么開票呢
老師好,公司不在營(yíng)業(yè),個(gè)稅系統(tǒng)里沒有員工,個(gè)稅還用報(bào)嗎
給工人交的工傷險(xiǎn)可以計(jì)入管理費(fèi)用?有風(fēng)險(xiǎn)?
小規(guī)模納稅人所得稅算清繳要選哪些表?
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤(rùn)科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
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沒回答到點(diǎn)子上,老是粘貼復(fù)制,有意思嘛
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