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老師,專項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣過(guò)了,20,21年的時(shí)候稅務(wù)局通知說(shuō)是假票,然后做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是比如說(shuō)原來(lái)的分錄是:借庫(kù)存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13貸:應(yīng)付賬款13,后面進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,我就直接做上面那筆憑證的負(fù)數(shù)了,今年他要注銷(xiāo)了,這就導(dǎo)致我應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)很大很大,這個(gè)負(fù)數(shù)也不是說(shuō)對(duì)方?jīng)]有給我發(fā)票,就是之前進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做的負(fù)數(shù)憑證,這個(gè)掛了大概有200萬(wàn),可以直接入到營(yíng)業(yè)外支出嗎,然后把賬平了

2024-05-30 07:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-30 07:55

可以的,可以這么做的,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣的。

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快賬用戶5763 追問(wèn) 2024-05-30 07:56

就是這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣企業(yè)所得稅是這個(gè)意思嘛,那這個(gè)分錄我咋做

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齊紅老師 解答 2024-05-30 07:57

借、營(yíng)業(yè)外支出、貸、應(yīng)付賬款。

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快賬用戶5763 追問(wèn) 2024-05-30 08:01

老師是這樣的,我20.21年因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,調(diào)增了成本,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,22年利潤(rùn)是-5萬(wàn),這個(gè)兩百萬(wàn)的分錄我是放在23年還是24年做比較合適呢,我感覺(jué)到時(shí)候稅管員肯定會(huì)問(wèn)我們?yōu)槭裁蠢麧?rùn)總額負(fù)幾百萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2024-05-30 08:02

放在今年做就可以的,你也可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。

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快賬用戶5763 追問(wèn) 2024-05-30 08:07

那老師如果我放去年,我填23年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,這個(gè)兩百萬(wàn)的營(yíng)業(yè)外支出,我直接在那個(gè)調(diào)整項(xiàng)目表上調(diào)增可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-30 08:10

可以的,你的意思是反結(jié)賬修改。但是,你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也得去修改。

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快賬用戶5763 追問(wèn) 2024-05-30 08:11

是的是的

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齊紅老師 解答 2024-05-30 08:12

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5763 追問(wèn) 2024-05-30 08:13

好的好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-30 08:14

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做的,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣的。
2024-05-30
你好!因?yàn)殚_(kāi)紅字折扣發(fā)票不是實(shí)際退貨,一般不涉及庫(kù)存商品和成本,應(yīng)該是確認(rèn)收入,
2023-12-02
沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入即可
2023-12-02
你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023-12-02
你好;? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;? ? 按這個(gè)來(lái)做賬? ?
2022-12-12
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