可以的,可以這么做的,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣的。
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對(duì)方開(kāi)了紅字,原因是開(kāi)票抬頭有誤。請(qǐng)問(wèn)我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒(méi)法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫(xiě)這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么辦
就比如說(shuō)5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報(bào)的時(shí)候,實(shí)際申報(bào)了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個(gè)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開(kāi)發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷(xiāo)項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因?yàn)?00的是5月份開(kāi)錯(cuò)的,忘記作廢了,而且我沒(méi)有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒(méi)有,6月才紅沖的,麻煩老師解答一下,謝謝了
老師您好,我公司在得力平臺(tái)拿貨銷(xiāo)售,現(xiàn)在產(chǎn)生返利有銷(xiāo)售折讓,我們給開(kāi)的紅字信息表,得力給開(kāi)的紅字發(fā)票。之前的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。紅字信息表和收到的紅字發(fā)票都做為原始憑證附到做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證后面就行嗎,還是需要在做一筆紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)憑證呢 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做的是: 借:預(yù)付賬款-得力 10000 貸:庫(kù)存商品 8850 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1150
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來(lái)了一張夠車(chē)險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這張進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開(kāi)了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
我們是經(jīng)銷(xiāo)商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣(mài)掉2產(chǎn)品沒(méi)有賣(mài)掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷(xiāo)售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒(méi)有銷(xiāo)售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣的話,這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫(xiě)的對(duì)嗎?我說(shuō)的有問(wèn)題嗎?請(qǐng)指教
收到稅務(wù)退回的稅費(fèi)怎么計(jì)賬
老師,二手車(chē)還可以計(jì)提折舊嗎?
完稅憑證,是一定要下載保存的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)付卡加油票可以稅前扣除嗎?
老師,那個(gè)個(gè)稅上個(gè)月就超過(guò)了額度,但是這個(gè)申報(bào)的時(shí)候還是免稅,請(qǐng)問(wèn)這正常嗎?
老師您好 在電子稅務(wù)局上面 導(dǎo)出發(fā)票 選了全部 所有票種 可是餐飲服務(wù)*餐費(fèi) 業(yè)務(wù)給了打印出來(lái)的深圳電子普通發(fā)票,可是導(dǎo)出來(lái)的明細(xì)里卻沒(méi)有這張發(fā)票,是什么原因呢
老師 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人能開(kāi)普票嗎 貨款需要走公賬嗎 現(xiàn)在貨款在客戶支付寶里面
老師你不明白,銀行這筆期末調(diào)匯是什么意思?為什么調(diào)整這個(gè)金額
老師有一位員工新入職因?yàn)榍皫自露紱](méi)發(fā)工資,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在一次性發(fā)之前的工資怎么申報(bào)?
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷(xiāo)售收入是含稅的還是不含稅?
就是這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣企業(yè)所得稅是這個(gè)意思嘛,那這個(gè)分錄我咋做
借、營(yíng)業(yè)外支出、貸、應(yīng)付賬款。
老師是這樣的,我20.21年因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,調(diào)增了成本,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,22年利潤(rùn)是-5萬(wàn),這個(gè)兩百萬(wàn)的分錄我是放在23年還是24年做比較合適呢,我感覺(jué)到時(shí)候稅管員肯定會(huì)問(wèn)我們?yōu)槭裁蠢麧?rùn)總額負(fù)幾百萬(wàn)
放在今年做就可以的,你也可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
那老師如果我放去年,我填23年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,這個(gè)兩百萬(wàn)的營(yíng)業(yè)外支出,我直接在那個(gè)調(diào)整項(xiàng)目表上調(diào)增可以嗎
可以的,你的意思是反結(jié)賬修改。但是,你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也得去修改。
是的是的
可以的,可以這么做的。
好的好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。