你好!這個不需要的了。
定期定額個體戶開票額超過定額,但未超過起征點(diǎn)季度45萬,還需要繳納增值稅嗎?
個體核定一季度15萬,但是實(shí)際開票11萬,那么個稅按照15萬繳納?
個體戶定期定額做的服務(wù)一個季度20萬,但是一個季度實(shí)際開票開的貨物15萬,增值稅需要繳納嗎?
老師,我想問下,廣東這邊的個體工商戶,定期定額按季度征收稅款的,月發(fā)票額度5萬,季度15萬,如果我某個月開票超過了5萬但是季度總額不超過15萬,那超過的那個月份的額度需要繳納增值稅么
個體工商戶,核定的87000一個季度,實(shí)際開了20萬,要交增值稅嗎?
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請問,純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請能在出口當(dāng)月申請嗎?還是要等到次月申報完增值稅以后才能申請退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請問要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動嗎?
電子函件為什么需要繳納費(fèi)用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有哪些勾稽關(guān)系啊?請賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報授權(quán)后跳出來的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報2024年報,是以哪期報表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)?,贈品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問題補(bǔ)寄賠償備件按非零元報關(guān),增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務(wù)部門呢?配合財務(wù)具體哪些工作呢?
但是稅務(wù)局說需要把核定的和開票金額加起來,這樣就超過30萬了
這個不需要繳納有文件支撐嗎?經(jīng)營所得的計稅依據(jù)我填多少呢
你好!這個說法不準(zhǔn)了。他理解有誤。如果這樣的話,直接核定299999。那不是坑企業(yè)嗎
是的呀,所以我想說這個有沒有文件支持,目前我們還不敢開票
你好!你看看這個 了 個體工商戶稅收定期定額征收管理辦法(2006 年 8 月 30 日國家稅務(wù)總局令第16 號公布,根據(jù)2018 年 6 月 15 日《國家稅務(wù)總局關(guān)于修改部分稅務(wù)部門規(guī)章的決定》修正)
上面寫著申報額低于定額的時候按照定額來申報,我們真的老師也是說這樣的意思就是定的服務(wù)欄的開票沒有超過按照定額申報,另外貨物那邊就應(yīng)該一起加上,所以就直接超額度了,經(jīng)營所得也得按照超過的一起繳納,就算開票才15萬
像這樣我要這么給他們解釋清楚或者找哪個相關(guān)部門呀
你好!不是加上。是沒有超過,按定額,超過定額按實(shí)際。并沒有要求加上
這個問題我們要找那個解決呢?現(xiàn)在都不敢開票,我們這邊全部按照這樣來執(zhí)行的
你好!你找你們那邊代理公司問問,他們手上應(yīng)該有這樣的企業(yè),看之前這種情況是怎么收稅的