學(xué)員您好,是的,對(duì)的,按照核定的申報(bào)
老師請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶被核定了季度12萬(wàn)元 實(shí)際開(kāi)票超過(guò)12萬(wàn)元 申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候是按照實(shí)際的數(shù)據(jù)申報(bào)還是按照核定的12萬(wàn)申報(bào)呢?
個(gè)體核定一季度15萬(wàn),但是實(shí)際開(kāi)票11萬(wàn),那么個(gè)稅按照15萬(wàn)繳納?
你好,我想問(wèn)下電子普票剛開(kāi)的公司,核定每月是5萬(wàn),季度是15萬(wàn),我就開(kāi)了兩個(gè)月開(kāi)了11萬(wàn)多,我納稅是按照我開(kāi)出來(lái)金額不含稅銷(xiāo)售額繳納,還是按季度15萬(wàn)納稅?
老師,個(gè)體戶開(kāi)票太多了,要定稅,比如說(shuō)我一個(gè)月給我定的是15萬(wàn),一個(gè)季度可以開(kāi)45萬(wàn),我如果沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)我按照45萬(wàn)開(kāi)交稅,我超過(guò)45萬(wàn)我按照十實(shí)際來(lái)交稅,是這樣嗎
個(gè)體戶定期定額做的服務(wù)一個(gè)季度20萬(wàn),但是一個(gè)季度實(shí)際開(kāi)票開(kāi)的貨物15萬(wàn),增值稅需要繳納嗎?
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢(qián)加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒(méi)有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒(méi)有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增,得怎么填報(bào)?
謝謝老師
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面,結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))?????