開的免稅普票,不需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅
老師,一般納稅人沒有收入沒有銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是本期只需要填寫增值稅附表二中的第三項(xiàng),待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就行了。
1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這兩筆分錄對(duì)嗎?現(xiàn)在不是做賬的時(shí)候拿到會(huì)計(jì)手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
一般納稅人 銷售的時(shí)候,開具普票,需不需要確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅怎么判定。 采購的時(shí)候,開普票,能不能確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
老師,我們收到有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額做的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我納稅申報(bào)需要填在申報(bào)表上嗎?我們一時(shí)半會(huì)兒都還不會(huì)認(rèn)證 ,因?yàn)橐恢睕]得銷項(xiàng)稅,準(zhǔn)備等到要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證
增值稅一般納稅人 醫(yī)療行業(yè)免增值稅 確認(rèn)收入時(shí)候還需要做銷項(xiàng)稅額嗎?沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng) 不能抵扣
老師,我們是工程公司,請(qǐng)另外一個(gè)勞務(wù)公司的人員過來做事,對(duì)方開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票過來,請(qǐng)問是直接計(jì)入成本—工資嗎?
4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對(duì)么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計(jì)提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯(cuò)了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號(hào)),不提現(xiàn)錢就在支付寶賬號(hào),這個(gè)怎么入賬,要報(bào)未開票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入 ,這樣對(duì)嗎,關(guān)鍵我分不出來這些那些開票了,那些沒開票?未開票收入報(bào)多少
公司生產(chǎn)加熱管的,現(xiàn)公司支付5000檢測(cè)水經(jīng)過我們產(chǎn)品加熱后是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)檢測(cè)費(fèi)用,該計(jì)入什么科目
老師,你好!我想問下咱們有建筑業(yè)對(duì)工程管理的規(guī)則或辦法制度有模板嗎
測(cè)試pos收入0.01元,怎么做分錄
注銷公司,最后賬上有未分配利潤,是不是要交所得稅,稅率是多少,按照什么交,怎么交?
老師好,24年的年終獎(jiǎng)這月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放并申報(bào)可以嗎?
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)忘記申報(bào)增值稅了怎么辦
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)7月15日也可以升級(jí)有限公司了?