建議根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況取得合法合規(guī)的票據(jù)并據(jù)此做賬、報(bào)稅。
您好,老師,請教一個(gè)問題,因?yàn)槲覀兪嵌?,一包要求我們把發(fā)票開過去,總金額270萬,但是工程進(jìn)度很少,現(xiàn)在又?jǐn)R置了,所以成本發(fā)票缺,企業(yè)營業(yè)利潤大,能不能按進(jìn)度確認(rèn)收入,這樣就不會(huì)導(dǎo)致利潤那么高,交太多的所得稅
老師,你好,請教一個(gè)問題,我們單位是建筑工程公司,現(xiàn)在掛靠另一家公司做一個(gè)新項(xiàng)目,對方要求我們承擔(dān)13個(gè)點(diǎn)的稅金,其中還有我方需承擔(dān)的所得稅2個(gè)點(diǎn),假定凈利潤1000萬的話,不考慮其他成本費(fèi)用,但這11個(gè)點(diǎn)的稅要算進(jìn)去,請問怎么算就是想倒推這個(gè)凈利潤至少要多少才夠交給別人這兩個(gè)點(diǎn)的所得稅?
老師,你好,請教一個(gè)問題,我們單位是建筑工程公司,現(xiàn)在掛靠另一家公司做一個(gè)新項(xiàng)目,對方要求我們承擔(dān)13個(gè)點(diǎn)的稅金,其中還有我方需承擔(dān)的所得稅2個(gè)點(diǎn),假定凈利潤1000萬的話,不考慮其他成本費(fèi)用,但這11個(gè)點(diǎn)的稅要算進(jìn)去,請問怎么算就是想倒推這個(gè)凈利潤至少要再賺多少才夠交給別人這兩個(gè)點(diǎn)的所得稅?
老師,你好,請教一個(gè)問題,我們單位是建筑工程公司,現(xiàn)在掛靠另一家公司做一個(gè)新項(xiàng)目,對方要求我們承擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的稅金,其中還有我方需承擔(dān)的所得稅2個(gè)點(diǎn),假定凈利潤1000萬的話,不考慮其他成本費(fèi)用,但這5個(gè)點(diǎn)的稅要算進(jìn)去,請問怎么算就是想倒推這個(gè)凈利潤至少要多少才夠交給別人這兩個(gè)點(diǎn)的所得稅?
老師,您好,請教下我們現(xiàn)在未分配利潤在1.34個(gè)億,公司要求把未分配利潤做到4千萬左右,我要怎么算我缺多少成本票?還有我現(xiàn)在的利潤總額是1.21憶,營業(yè)收入1.37億,按照正常2個(gè)點(diǎn)來算利潤額,怎么倒推缺多少成本發(fā)票?
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
嗯,這是肯定的。就是想先暫估,現(xiàn)在是有幾個(gè)大的工程在做著,發(fā)票都還沒開齊呢。先把成本暫估算下。
1、(現(xiàn)有未分配利潤-目標(biāo)未分配利潤)/所得稅稅率 2、(營收*2%-現(xiàn)有利潤)/所得稅稅率 僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況取得合法合規(guī)的票據(jù)并據(jù)此做賬、報(bào)稅。