只有催收發(fā)票了,不然沒(méi)法稅前扣除
老師,您好,麻煩問(wèn)一下我們公司之前的財(cái)務(wù),每次支付了貨款,之后收到的發(fā)票都抵扣了,但是都沒(méi)有做賬,現(xiàn)在怎么辦呢?
老師,總分公司之間,前期分公司成立所有的用款都是總公司撥的 掛在其他應(yīng)付款,每次分公司結(jié)算完業(yè)務(wù)款給總公司還款,就這么一直還,到后期款還完了,但是分公司到的結(jié)算款還得給總公司打過(guò)去,那還用其他應(yīng)付款嗎?款還完了貸方都沒(méi)余額了
已經(jīng)給對(duì)方支付了咨詢費(fèi)用,兩三年了,對(duì)方都沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在公司也不存在了,這筆帳一直掛在應(yīng)付賬款下,現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這個(gè)帳調(diào)平呢?
老師,公司之前沒(méi)有會(huì)計(jì),賬都是給代理在做,老板代收了貨款,然后再打進(jìn)公戶,但是代理那邊全部做成了其它應(yīng)付款,現(xiàn)在賬上掛著200多萬(wàn)的其它應(yīng)付款,這個(gè)該怎么辦。
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們公司有幾個(gè)掛證人員,當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借:其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒(méi)有開(kāi)成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務(wù)成本-工資。貸:其他應(yīng)收款。現(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了,然后我當(dāng)時(shí)沒(méi)有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額,也就是我算的時(shí)候少算了,沒(méi)有沖完,我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師
郭老師,我問(wèn)一下,我們公司有一個(gè)員工因?yàn)楣?,現(xiàn)在住院了。需要陪護(hù)的護(hù)工,那這個(gè)護(hù)工費(fèi)因?yàn)楸kU(xiǎn)公司報(bào)不了,那我們自己公司可以做帳入費(fèi)用嗎?
郭老師,出口企業(yè)首次退稅,稅務(wù)要核查是嗎,是注冊(cè)下來(lái)核查,還是退稅下來(lái)核查
老師,公司股東把股權(quán)轉(zhuǎn)給另一家公司需要繳稅嗎?交什么稅?
老師,房租合同和個(gè)人簽的,發(fā)票和收據(jù)開(kāi)的公司,這樣行嗎?
監(jiān)控設(shè)備沒(méi)超過(guò)2000元入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用
老師電子發(fā)票和紙質(zhì)發(fā)票,當(dāng)月紅沖和跨月紅沖有啥區(qū)別,客戶聯(lián)需要要回嗎,
老師你好,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是,開(kāi)具普票每個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)就免征增值稅稅,這兩個(gè)條件是同時(shí)滿足嗎?還是其中一個(gè)月超過(guò)10萬(wàn),一個(gè)月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票沒(méi)有收入,只要1個(gè)季度不超30萬(wàn)就免征增值稅呢,謝謝
老師!如何折分工資比例,基本工資,績(jī)效工資,加班工資各占多少合適!
員工內(nèi)部?jī)r(jià)購(gòu)買的商品,分錄怎么做?
老師:我單位有一個(gè)咖啡館,現(xiàn)在和另一個(gè)單位合做收取他們每月一定比例的分成,他們的營(yíng)業(yè)收入發(fā)票我們能開(kāi)嗎?他們經(jīng)營(yíng)需不需要更改營(yíng)業(yè)執(zhí)照?