您好 把收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣的分別做賬務處理入賬啊
麻煩老師繼續(xù)解答下,就是說以后我收到發(fā)票第一時間做財務會計嗎?付了之后就在做預算會計?但是,這樣的話時間就不一致了,財務軟件上是一個業(yè)務財務會計和預算會計在同一張憑證上,這個怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財務會計分錄和預算會計分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財務會計分錄的話,時間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
老師,您好,之前公司交了一個季度的房租,做賬的時候做到了預付賬款,但是后面在每個月的時候我忘記計提到每個月去了,現(xiàn)在都第三季度了。怎么辦呢?
老師,您好,麻煩問一下我們公司之前的財務,每次支付了貨款,之后收到的發(fā)票都抵扣了,但是都沒有做賬,現(xiàn)在怎么辦呢?
老師,您好,麻煩問一下我們公司2019年4月1號之后的機票和火車票都沒有進行抵扣,但是已經(jīng)報銷了。我是否還可以把票找出來抵扣呢?如果可以抵扣,這個帳該怎么做呢?
老師您好,之前沒有收到票,銀行付款用作購買在建工程項目,當時是這樣做的借:在建工程 貸:銀行存款 這家公司付了好幾次款,每次付款后,都是按上面的分錄作的賬,然后現(xiàn)在收到了總共發(fā)票金額,需要怎么做呢
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風險測評?是需要按什么按鈕,才會風險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項嗎
老師好。我想請教一下,中級實務第十五章,合同生效日跟債務重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時候用合同生效日。什么時候用債務重組日的公允價
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風險測評?
請問老師,單位期末其他應付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負債表就在其他應付款負數(shù)列示400萬,可以么?
這個現(xiàn)在怎么做呢?
根據(jù)您發(fā)票的內(nèi)容分別做不同的賬務處理啊? 比如費用發(fā)票 借;管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款等
要是2019年的也有,我是不是都在這個月把帳做了呢?
是的?2019年的也有,是都在這個月把帳做了
好的,非常感謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快