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問下 暫估入庫 次月收到發(fā)票的時候除了沖銷暫估之外 暫估的成本也要沖銷嗎?如果要沖銷怎么沖銷 如果要調(diào)整怎么調(diào)整?可以寫個具體分錄來看嗎

2024-05-28 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-28 18:02

金額一致的,可以充也可以不用充的。 借應付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品。借主營業(yè)務成本負數(shù), 借庫存商品。貸應付賬款, 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品

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快賬用戶3550 追問 2024-05-28 18:04

如果金額不一致的情況呢 ?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:06

不一致的話,也是按照我上面的來,我上面給你寫的那個是完整的。

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快賬用戶3550 追問 2024-05-28 18:07

不一致的也不用沖掉成本?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:08

是的是的,需要的。不一致的必須沖。

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快賬用戶3550 追問 2024-05-28 18:09

不一致的是全部沖掉成本是吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:10

是的是的,是這么做的。

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金額一致的,可以充也可以不用充的。 借應付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品。借主營業(yè)務成本負數(shù), 借庫存商品。貸應付賬款, 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
2024-05-28
同學,你好 12月份的暫估,次年匯算清繳之前能來嗎?
2024-04-22
借原材料712434.45 貸產(chǎn)成品712434.45
2019-09-30
你按實際收到的發(fā)票紅沖暫估的就可以了
2023-11-13
你好,按照規(guī)范的處理是,把之前暫估入庫的和結轉的成本都沖紅,然后再按收到的發(fā)票重新做一次。
2021-01-20
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