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Q

固定資產(chǎn)清理按簡易征收已繳納增值稅,后對方要求開具增值稅專用發(fā)票,又重復(fù)繳納了增值稅,這種情況下增值稅怎么處理?

2024-05-28 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-28 17:45

你已經(jīng)之前做了無票收入申報是不是?

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快賬用戶3780 追問 2024-05-28 17:46

是的,已做無票收入申報

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齊紅老師 解答 2024-05-28 17:48

開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)就行。

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快賬用戶3780 追問 2024-05-28 17:57

是不是應(yīng)該在這一欄填寫負(fù)數(shù),因為,專用發(fā)票已開具給對方

是不是應(yīng)該在這一欄填寫負(fù)數(shù),因為,專用發(fā)票已開具給對方
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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:00

你好,去附表1里面填寫。

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:01

附表1里面當(dāng)時你填寫的未開具發(fā)票一欄,在這里面復(fù)數(shù)。

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快賬用戶3780 追問 2024-05-28 18:05

當(dāng)時報簡易計稅的時候,我也是填的這一欄呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:08

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶3780 追問 2024-05-28 18:32

好的,謝謝老師,這個多繳的后面可以留抵嗎,還是只能退稅?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:32

你好,一般納稅人的話,一般是留著以后抵扣,他不直接退稅。

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快賬用戶3780 追問 2024-05-28 18:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:34

不用客氣,工作愉快。

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你已經(jīng)之前做了無票收入申報是不是?
2024-05-28
您好,是這樣的,簡易計稅的話,沒法開專票
2023-03-04
同學(xué)你好 納稅人購進(jìn)或者自制固定資產(chǎn)時為小規(guī)模納稅人,認(rèn)定為一般納稅人后銷售該固定資產(chǎn),可按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,但不得開具增值稅專用發(fā)票
2023-09-15
您好,同學(xué),請稍等下
2023-09-15
你好 開了專票就表示放棄減免了
2020-10-04
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