你好,同學(xué) 計(jì)稅基礎(chǔ)=資產(chǎn)原值=固定資產(chǎn)成本的意思 稅收折舊=23年度的1-12月份年度折舊金額 累計(jì)折舊就是科目余額表累計(jì)折舊余額
所得稅匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊、攤銷調(diào)整明細(xì)表中 稅收金額欄 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與稅收折舊攤銷額及累計(jì)折舊攤銷額的數(shù)值怎么填的?
老師,問您下,匯算清繳中“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“本年折舊、攤銷額”與“累計(jì)折舊、攤銷額”有啥區(qū)別
企業(yè)所得稅匯算清繳中“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”中稅收金額的“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”、“稅收折舊、攤銷額”、“累計(jì)折舊、攤銷額”分別是什么意思
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅年報(bào)中“資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是不是就是資產(chǎn)原值,稅收折舊攤銷額是不是就是累計(jì)折舊攤銷額
老師:請(qǐng)問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請(qǐng)問 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
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稅收和賬載什么情況下一致,什么情況下不一致
一般都是一樣的 除非稅法和會(huì)計(jì)折舊方式不一樣的情況下,不一樣