借:管理費用-差旅費(實際報銷計入費用金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(專票票面稅額中可抵扣部分) 貸:銀行存款等(實際報銷金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(未報銷部分對應(yīng)的稅額)
老師,我想問問 關(guān)于 差旅報銷,發(fā)票金額 跟實際報銷金額 不一致的問題。如果 發(fā)票金額 大于 實際報銷 金額,比如發(fā)票金額900 實際報銷(根據(jù)公司差旅報銷標(biāo)準(zhǔn),不得超過800),那么 月底做進項認證的時候 認證金額900,還有做100對應(yīng)的進項稅額的進項轉(zhuǎn)出 是吧?
員工出差費用超過公司報銷標(biāo)準(zhǔn),(例公司報銷住宿費標(biāo)準(zhǔn)300元,員工住380酒店,開發(fā)票是380元的)我公司只按標(biāo)準(zhǔn)報給員工300元,那進項稅如何抵扣?需要重新開發(fā)票嗎?
公司業(yè)務(wù)人員出差住宿開了1950專票,進項稅額19.31,但是超額了單位實際報銷只能報1860,對應(yīng)進項稅額18.42,下個月我報稅的時候勾選肯定是按19.31抵扣進項,但是單位實際只有18.42的進項,這種情況怎么處理呢
老師您好,請問進出口貿(mào)易公司,每個月的銷項稅額都是可以全額抵扣的,請問如果我們實際銷售金額為2511624、對應(yīng)的稅額是直接全部免的,那我們進項發(fā)票當(dāng)月認證抵扣了進項采購金額為2011197元,進項稅額為231376元,請問申報進出口月報時需要全部使用嗎?還是說對應(yīng)銷售金額對應(yīng)的金額申報,多的留著以后申報用呢?正常是如果操作?因為我不會進出口申報
老師,請問進項稅額可以部分抵扣嗎?領(lǐng)導(dǎo)出差開了一張住宿費500,但只能按350的標(biāo)準(zhǔn)報銷,這張票的稅額是28.3,請問怎么做帳呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費用,需要辦什么手續(xù)公司才能報銷,有沒有什么風(fēng)險呢
老師,個稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實發(fā)工資計算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請問實收資本印花稅什么時候交?
管理員社保補貼分錄如何記錄下來
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來查2024年的賬,現(xiàn)在他要補2024年成本票,讓株洲的公司開發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個備注對株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會認可么?
老師,法人在網(wǎng)上購買材料,能開專票,能走報銷流程報嗎
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊