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老師,請問一下做個內(nèi)賬只知道銀行卡期初的一個余額,錄了期初銀行存款,試算不平衡應該怎么辦?

2024-05-25 13:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-25 13:12

您好,這是基數(shù)數(shù)據(jù),是代賬公司么,一定要跟客戶取得其他數(shù)據(jù)才行,這不是能自已隨便寫的數(shù)據(jù),

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您好,這是基數(shù)數(shù)據(jù),是代賬公司么,一定要跟客戶取得其他數(shù)據(jù)才行,這不是能自已隨便寫的數(shù)據(jù),
2024-05-25
你好;? ? 你 年中建賬; 還是什么情況建賬的; 你好久建賬 ; 4月建賬嗎?
2023-04-26
你好,之前有做賬務處理嗎?如果沒有的話,你可以盤點現(xiàn)有的余額,差額放到未分配利潤里面去。
2022-12-21
您好!為什么會不一致,是什么原因
2023-03-14
同學你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
2023-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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