你好,小規(guī)??梢蚤_專票, 不動(dòng)產(chǎn)勞務(wù)派遣5%,其他的是1%或者是3%。 開專票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,小規(guī)模他就直接抵扣不了,開多少交多少增值稅 季度30萬(wàn)以內(nèi)專票需要交,普票可以免 最后一個(gè)是的
小規(guī)模納稅人4季度開票超30萬(wàn),有開專票和普票,普票開的是3個(gè)點(diǎn)稅率,還可以按1個(gè)點(diǎn)繳稅嗎
所有小規(guī)模納稅人是不是都可以開專票?只是只能開1%或者3%個(gè)點(diǎn)的票,如果有專票進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的對(duì)不對(duì)?然后就是如果專票+普票季度一共沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),就只需要專票按開票稅率納稅,普票是免稅的,季度專票+普票超過(guò)了30萬(wàn),普票按1%,專票按開票稅率納稅
小規(guī)模納稅人,如果開3%的專票,是不是要按3%的稅額交稅 只有普票減按1%交,一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)的情況下 專票按實(shí)際開票的稅額交,普票才有減按1%的優(yōu)惠政策
個(gè)體戶是不是就是小規(guī)模納稅人?開票只能開1%的普票或者1%,3%的專票?不能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,季度30萬(wàn)以內(nèi)免稅,超過(guò)30萬(wàn)或者開了專票超過(guò)部分跟專票按1%繳納增值稅?企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是年度營(yíng)業(yè)額超過(guò)500萬(wàn)就會(huì)強(qiáng)制變成一般納稅人是嗎
連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額超過(guò)500萬(wàn),需要轉(zhuǎn)一般納稅人。
這是強(qiáng)制性轉(zhuǎn)的嗎
這個(gè)銷售額含稅還是不含稅?
對(duì)的是的,不含稅的銷售額