你好,這個金額不大的話,直接做到2024年就可以。
老師您好,上一年在做差旅費(fèi)報銷的賬務(wù)處理時,住宿費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項稅額忘記做抵扣,請問在今年如何做賬務(wù)調(diào)整?
老師您好!請問我們公司21年的成本票42萬,忘記入賬了,現(xiàn)在拿到發(fā)票 應(yīng)該怎么做會計分錄賬務(wù)處理,謝謝老師
請問老師,2023年成本,已經(jīng)做到成本里了,但是發(fā)票,在2024年取得的發(fā)票,進(jìn)項稅怎么處理。
請教老師一下,2023年成本,已經(jīng)做到成本里了,但是發(fā)票,在2024年取得的發(fā)票,進(jìn)項稅怎么處理。2023年226萬,全部進(jìn)成本了,沖24年費(fèi)用26萬(進(jìn)項稅合適嗎?)
老師,早上好,我想問下應(yīng)該是2023年的成本,但是但是2023年沒有做進(jìn)去,請問在2024年怎么做會計分錄呢?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
金額是31986.88元,可以做在2024年嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
這個需要通過以前年度損益調(diào)整來做的。
那會計分錄怎么是怎么樣的呢?
那正確的會計分錄應(yīng)該怎么做呢
這個你們是用在什么地方的呀?車間嗎
不是哦,我們是物業(yè)公司,水電費(fèi)也是代收代繳的
就是說你們收到水電費(fèi)發(fā)票,別人會給你們開的。然后你再給別人開票,對嗎?
是的,就是這樣的
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)該是這樣吧,因為我們已經(jīng)扣款了,只是成本票沒有及時入賬
對,那就是這么做賬了。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝