你好,同學(xué),是需要寫(xiě)分錄嗎?
3.某月18日,甲公司銷售A商品100件,價(jià)款為10000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為1300元,總成本為7000元;甲公司已經(jīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并收取全部?jī)r(jià)款。甲公司在銷售A商品的同時(shí),收購(gòu)舊D商品20件,共支付價(jià)款800元,為其公允價(jià)值,直接抵扣D商品的收購(gòu)價(jià)款,實(shí)際收到價(jià)款10500元。收購(gòu)的舊D商品作為原材料驗(yàn)收入庫(kù)。要求做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司是增值稅一般納稅人。20x1年12月18日,甲公司銷售Y商品50件,價(jià)款為30000元、增值稅3900元,總成本為21000元;甲公司已經(jīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并收取全部?jī)r(jià)款。甲公司在銷售Y商品的同時(shí),向客戶收購(gòu)舊商品50件,共支付價(jià)款1500元(為其公允價(jià)值),直接抵扣Y商品的銷售價(jià)款,實(shí)際收到價(jià)款32400元。收購(gòu)的舊商品作為原材料驗(yàn)收入庫(kù)。則甲公司20x1年12月18日應(yīng)確認(rèn)收入的金額為()元。
.甲公司是增值稅一般納稅人。20x1年12月18日,甲公司銷售Y商品50件價(jià)款為30000元、增值稅3900元,總成本為21000元;甲公司已經(jīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并收取全部?jī)r(jià)款。甲公司在銷售Y商品的同時(shí),向客戶收購(gòu)舊商品50件,共支付價(jià)款1500元(舊商品的公允價(jià)值為1000元),直接抵扣Y商品的銷售價(jià)款,實(shí)際收到價(jià)款32400元。收購(gòu)的舊商品作為原材料驗(yàn)收入庫(kù)。則甲公司20x1年12月18日應(yīng)確認(rèn)收入的金額為()元。
甲公司是增值稅一般納稅人。20x1年12月18日◇甲公司銷售Y商品50件◇價(jià)款為30000元、增值稅3900元,總成本為21000元;甲公司已經(jīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并收取全部?jī)r(jià)款。甲公司在銷售Y商品的同時(shí),向客戶收購(gòu)舊商品50件,共支付價(jià)款1500元(舊商品的公允價(jià)值無(wú)法合理確定),直接抵扣Y商品的銷售價(jià)款,實(shí)際收到價(jià)款32400元。收購(gòu)的舊商品作為原材料驗(yàn)收入庫(kù)。則甲公司20x1年12月18日應(yīng)確認(rèn)收入的金額為()元。
(3)12月18日,銷售C商品60件,價(jià)款為40000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為5200元,總成本為26000元;已經(jīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并收取全部?jī)r(jià)款。銷售C商品的同時(shí),收購(gòu)I舊商品60件,共支付價(jià)款2500元,為其公允價(jià)值,直接抵扣C商品的銷售價(jià)款,實(shí)際收到價(jià)款42700元,收購(gòu)的舊商品作為原材料驗(yàn)收入庫(kù)
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒(méi)有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專管員老師發(fā)來(lái)如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅?。?! 請(qǐng)問(wèn)怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開(kāi)票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營(yíng)店的營(yíng)業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯(cuò)誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會(huì)穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報(bào)表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開(kāi)來(lái)發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請(qǐng)問(wèn)怎么做帳?謝謝!
你好,同學(xué),參考如下。