意思是91萬(wàn)加上這些稅額嗎
跟客戶(hù)借款40萬(wàn),沒(méi)有加稅點(diǎn),轉(zhuǎn)的公賬,還款方式“以后每個(gè)月扣除貨款的百分之十”,客戶(hù)貨款是不含稅,開(kāi)票另外加6個(gè)稅點(diǎn), 第一個(gè)月,貨款實(shí)際送25多萬(wàn),加上6個(gè)稅點(diǎn),含稅后26萬(wàn), 然后百分之十是從26萬(wàn)中扣的百分之十!扣除以后客戶(hù)再轉(zhuǎn)24萬(wàn)給我, 現(xiàn)在客戶(hù)讓我開(kāi)之前借款的40萬(wàn)開(kāi)清, 以后每個(gè)月按照他那樣算,他轉(zhuǎn)我多少貨款我就開(kāi)多少票,我想問(wèn)問(wèn),這樣算是不是正確的! 怎么感覺(jué)是不對(duì)的,他轉(zhuǎn)的40沒(méi)有加上稅點(diǎn)轉(zhuǎn)給我,然后他扣除的百分之10的貨款又是加上稅點(diǎn)后扣除的!
老師,我們有一筆付款152000元,對(duì)方不給我們開(kāi)票的話(huà)需要扣除哪些稅費(fèi)出來(lái)(按理對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)9%稅率的票)首先是增值稅9個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅,然后還扣除1個(gè)點(diǎn)的所得稅,還涉及到其他的稅嗎,我們是建筑安裝行業(yè)
抵扣稅費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)老師:我們開(kāi)票開(kāi)出去60萬(wàn)6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,收到款,然后打出去10萬(wàn)收到10萬(wàn)6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,可不可以算作我們所需要交的稅費(fèi)就是50萬(wàn)的開(kāi)票增值及附加,然后還有50萬(wàn)的企業(yè)所得稅? 我的算法是: 60萬(wàn)除以1.06x0.06x1.12 - 是開(kāi)票的增值及附加 然后收到10萬(wàn)是不是抵扣的也是增值和附加稅呀? 剛剛?cè)腴T(mén)小白,煩請(qǐng)老師幫忙解答,謝謝
老師,我想問(wèn)下,我要收款91萬(wàn),然后我開(kāi)票3個(gè)點(diǎn),管理費(fèi)1.4%,然后還要附加稅,還要算上300萬(wàn)的印花稅點(diǎn),那對(duì)方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我多少錢(qián),我扣除這些稅點(diǎn)才是收91萬(wàn)
老師,我要收款91萬(wàn),我開(kāi)票3%,加上附加稅點(diǎn), 加上管理費(fèi)1.4%,還有300萬(wàn)的印花稅點(diǎn),那對(duì)方加上稅點(diǎn)應(yīng)該付我多少錢(qián),怎么推算出我扣出稅點(diǎn)后實(shí)收91萬(wàn)
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
是的,我怎么推算出對(duì)方要付我多少錢(qián)
同學(xué)你好這個(gè)需要算稅額多少 一般是94*綜合稅率 這樣算一下
綜合稅率是多少?
同學(xué)你好 3%*(1%2B12%)%2B1.4%%2B所得稅稅負(fù)率
印花稅點(diǎn)呢
所得稅可以不算
可以例個(gè)具體的計(jì)算過(guò)程嗎
所得稅要算的 就是所有的都要加起來(lái)