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老師你好,別人掛靠我們公司的,我們給他開了票,還有一部分是要他們補(bǔ)我們的稅錢,增值稅、附加稅印花稅水利基金,還有企業(yè)所得稅,我想問老師,假如我多交的增值稅對方補(bǔ)專票進(jìn)來,我們就不用收增值稅和附加稅了,請問企業(yè)所得稅還要不要收

2022-11-22 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-22 15:00

?你好;? ? ? 你們? 開票給客戶 ;? 應(yīng)該是客戶回款給你; 你扣除掛靠單位的稅費(fèi) 和管理費(fèi) ; 余額轉(zhuǎn)給? 掛靠單位即可;? 需要的; 增值稅和附加稅以及印花稅和 企業(yè)所得稅 ;都要收取的?

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快賬用戶8865 追問 2022-11-22 15:10

現(xiàn)在要收取掛靠單位的稅費(fèi),他說補(bǔ)增值稅說票給我們,那我們還應(yīng)該收取什么稅費(fèi),企業(yè)所得稅是按合同價(jià)收,還是按合同價(jià)減去他補(bǔ)的增值稅之后的數(shù)字算

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:11

?你好;? ? ?收取增值稅和附加稅以及印花稅和 企業(yè)所得稅? ?;這些都要減去的? ?

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快賬用戶8865 追問 2022-11-22 15:24

老師,比如合同價(jià)100萬給他,對方說他補(bǔ)40萬票進(jìn)來,那我算收取他的印花稅和所得稅都要按100-40=60 60萬算嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:26

?你好;? ? ?是的;? ? ? ? 就是這樣來考慮的??

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快賬用戶8865 追問 2022-11-22 15:28

所得稅和印花稅,水利不是要按不含稅的合同價(jià)算嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:30

?你好; 是的;? ?按照不含稅來算的; 印花稅和水利基金? ?

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快賬用戶8865 追問 2022-11-22 15:34

老師,知道是按不含稅的,我想問的是,按合同價(jià)算還是按合同價(jià)減去對方補(bǔ)進(jìn)來的票算印花稅和企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:41

你好;? 合同價(jià) 一般是? 看你不含稅金額來計(jì)算的;? ? ? ? ? ?企業(yè)所得稅才減去; 印花稅不會(huì)的 減去? ?

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快賬用戶8865 追問 2022-11-22 15:47

知道是按合同價(jià)不含稅的金額計(jì)算,我的問題你沒明白,我問的是收取企業(yè)所得稅和印花稅 是按合同價(jià)不含稅金額算還是按合同不含稅金額減去對方補(bǔ)進(jìn)來的稅票金額計(jì)算。

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:47

?你好 ;? ? ? ? ?1. 印花稅按合同不含稅金額計(jì)算的;? ? 不會(huì)減去進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 ; 2.? 企業(yè)所得稅;? 用你開票的金額? ? 減去 收到發(fā)票的成本費(fèi)用? 計(jì)算 利潤總額 *企業(yè)所得稅稅率 計(jì)算企業(yè)所得稅的;? ? 3. 不是沒有看明白; 是你沒有理解哦 ;我回復(fù)你 了? ?

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快賬用戶8865 追問 2022-11-22 15:49

哦哦,不好意思,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:52

? 不客氣的? ? ,你在看看你理解沒有 。? ? ’

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快賬用戶8865 追問 2022-11-22 15:55

嗯嗯,老師對方補(bǔ)票進(jìn)來了,我們就不用收取對方的增值稅和附加稅對吧

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:58

?你好;? ? 是的; 對方開票給你; 是你的成本 ;? 你? 這個(gè)? 你開票出去的稅費(fèi)部分還是要? 扣的 哈;? ??

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快賬用戶8865 追問 2022-11-22 16:02

沒明白什么意思,老師能不能講明白一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:03

你好;? ? ? ? 比如你開票出去100萬; 客戶? 回你100萬? ; 你要支付給掛靠單位 ;? ? ? 這個(gè)100萬你要扣除開票100萬產(chǎn)生的稅費(fèi)? ?和你 這個(gè)業(yè)務(wù)收取的管理費(fèi)部分 ; 剩下的錢給掛靠單位? ?

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快賬用戶8865 追問 2022-11-22 16:04

是別人掛靠我們公司

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:05

我就是說的 別人掛靠你單位;? 你應(yīng)該是對掛靠不是很熟悉哦 ; 你有空 可以去看看學(xué)堂有掛靠課程的;? ??

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?你好;? ? ? 你們? 開票給客戶 ;? 應(yīng)該是客戶回款給你; 你扣除掛靠單位的稅費(fèi) 和管理費(fèi) ; 余額轉(zhuǎn)給? 掛靠單位即可;? 需要的; 增值稅和附加稅以及印花稅和 企業(yè)所得稅 ;都要收取的?
2022-11-22
同學(xué)你好,理論上是那樣
2022-05-21
您好,是的,您的這個(gè)稅目夠了
2021-07-30
同學(xué)你好 這個(gè)要看你們的稅率是多少
2022-09-19
你好! 1.增值稅 比如,進(jìn)項(xiàng)稅額=10 銷項(xiàng)稅額20 應(yīng)交增值稅=20-10=10
2022-03-01
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