?你好;? ? ? 你們? 開票給客戶 ;? 應(yīng)該是客戶回款給你; 你扣除掛靠單位的稅費(fèi) 和管理費(fèi) ; 余額轉(zhuǎn)給? 掛靠單位即可;? 需要的; 增值稅和附加稅以及印花稅和 企業(yè)所得稅 ;都要收取的?
請問老師,我們開票以后公司所需要花的錢就是增值稅所得稅附加稅印花稅,沒有其他費(fèi)用了吧?
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會(huì)少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
老師您好,掛靠到我們公司,我們要繳納的有增值稅,附加稅,印花稅,水利基金,所得稅,除了這些還有其他什么稅嗎
#提問#老師:之前與其他公司簽訂加工合同,當(dāng)時(shí)說好開票稅率開1%的發(fā)票給我司,現(xiàn)在他們不能開,只能開13%的發(fā)票給我們,但是他們繳的稅全部要我司承擔(dān),(增值稅、附加稅、印花稅、水利基金、企業(yè)所得稅)這樣合理嗎
你好老師,請問一下我們物流公司對公賬戶開了專票后,稅務(wù)局怎么還讓我們交納增值稅及附加費(fèi)、印花稅、水利基金、個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目, X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價(jià)格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
現(xiàn)在要收取掛靠單位的稅費(fèi),他說補(bǔ)增值稅說票給我們,那我們還應(yīng)該收取什么稅費(fèi),企業(yè)所得稅是按合同價(jià)收,還是按合同價(jià)減去他補(bǔ)的增值稅之后的數(shù)字算
?你好;? ? ?收取增值稅和附加稅以及印花稅和 企業(yè)所得稅? ?;這些都要減去的? ?
老師,比如合同價(jià)100萬給他,對方說他補(bǔ)40萬票進(jìn)來,那我算收取他的印花稅和所得稅都要按100-40=60 60萬算嗎?
?你好;? ? ?是的;? ? ? ? 就是這樣來考慮的??
所得稅和印花稅,水利不是要按不含稅的合同價(jià)算嗎?
?你好; 是的;? ?按照不含稅來算的; 印花稅和水利基金? ?
老師,知道是按不含稅的,我想問的是,按合同價(jià)算還是按合同價(jià)減去對方補(bǔ)進(jìn)來的票算印花稅和企業(yè)所得稅
你好;? 合同價(jià) 一般是? 看你不含稅金額來計(jì)算的;? ? ? ? ? ?企業(yè)所得稅才減去; 印花稅不會(huì)的 減去? ?
知道是按合同價(jià)不含稅的金額計(jì)算,我的問題你沒明白,我問的是收取企業(yè)所得稅和印花稅 是按合同價(jià)不含稅金額算還是按合同不含稅金額減去對方補(bǔ)進(jìn)來的稅票金額計(jì)算。
?你好 ;? ? ? ? ?1. 印花稅按合同不含稅金額計(jì)算的;? ? 不會(huì)減去進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 ; 2.? 企業(yè)所得稅;? 用你開票的金額? ? 減去 收到發(fā)票的成本費(fèi)用? 計(jì)算 利潤總額 *企業(yè)所得稅稅率 計(jì)算企業(yè)所得稅的;? ? 3. 不是沒有看明白; 是你沒有理解哦 ;我回復(fù)你 了? ?
哦哦,不好意思,謝謝老師
? 不客氣的? ? ,你在看看你理解沒有 。? ? ’
嗯嗯,老師對方補(bǔ)票進(jìn)來了,我們就不用收取對方的增值稅和附加稅對吧
?你好;? ? 是的; 對方開票給你; 是你的成本 ;? 你? 這個(gè)? 你開票出去的稅費(fèi)部分還是要? 扣的 哈;? ??
沒明白什么意思,老師能不能講明白一點(diǎn)
你好;? ? ? ? 比如你開票出去100萬; 客戶? 回你100萬? ; 你要支付給掛靠單位 ;? ? ? 這個(gè)100萬你要扣除開票100萬產(chǎn)生的稅費(fèi)? ?和你 這個(gè)業(yè)務(wù)收取的管理費(fèi)部分 ; 剩下的錢給掛靠單位? ?
是別人掛靠我們公司
我就是說的 別人掛靠你單位;? 你應(yīng)該是對掛靠不是很熟悉哦 ; 你有空 可以去看看學(xué)堂有掛靠課程的;? ??