你好,需要的,借固定資產(chǎn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。然后你的折舊可以補(bǔ)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊。
老師,21年的固定資產(chǎn),我在記錄時(shí)候,沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn),卻把它計(jì)入了制造費(fèi)用,折舊費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),然后這個(gè)固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的每月累計(jì)折舊,是正常計(jì)提的,可是固定資產(chǎn)科目里卻缺了這個(gè)數(shù)額
中途接賬,怎么錄入固定資產(chǎn),20年已經(jīng)入賬提折舊了的,現(xiàn)在我要怎么錄入卡片還有需要做分錄嗎
固定資產(chǎn),我以前已做購(gòu)入記賬憑證,只是沒(méi)提折舊,固定資產(chǎn)模塊也沒(méi)啟用,現(xiàn)在我要提折舊,把國(guó)定資產(chǎn)啟用了,錄入設(shè)備后,軟件自動(dòng)生成剛購(gòu)買的憑證,怎樣讓它直接提折舊,不用再出購(gòu)買付款記賬憑證?。
三年前公司買車按管理費(fèi)用登記了,現(xiàn)在想要計(jì)入固定資產(chǎn),和折舊,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)教一下:以前年度把本是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的入賬為固定資產(chǎn)了,已經(jīng)折舊完。現(xiàn)在需要把錯(cuò)入賬的固定資產(chǎn)原值清理掉,賬務(wù)怎么處理?
你好,往來(lái)款可以用現(xiàn)金還嗎
老師,公司老板、領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保還款給員工有模板嗎?請(qǐng)發(fā)我一下。員工借款給公司,公司給員工寫借條和擔(dān)保
老師,滴滴打車普票可以抵扣嗎?需要提供些什么證明呀
老師 你好 全日制在校生 實(shí)習(xí)工資在個(gè)稅系統(tǒng)中怎么操作呢
25年考了證,現(xiàn)在想先看錄播課,先從哪看起?
老師,我司現(xiàn)做電商行業(yè),子公司跟母公司采購(gòu)了9萬(wàn),在淘寶上開了母公司為主體的店,子公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng),假設(shè)8月賬單貨款10萬(wàn)(其中客戶已開票3萬(wàn),未開票7萬(wàn)),平臺(tái)賬扣服務(wù)費(fèi)2萬(wàn),實(shí)際應(yīng)收8萬(wàn)。 解釋:1.因是母公司主體,所以已開票3萬(wàn)由母公司確認(rèn)收入 2.從10萬(wàn)貨款里賬扣給平臺(tái)的2萬(wàn)因主體是母公司所以費(fèi)用由母公司確認(rèn),但由子公司確認(rèn)收入。 3.客戶未開票的7萬(wàn)由子公司確認(rèn)收入 4.子公司只結(jié)轉(zhuǎn)未開票那部分的成本 問(wèn)題: 1.銷售的10萬(wàn)子公司分錄應(yīng)該怎么寫呢? 2.賬扣的2萬(wàn)子公司分錄應(yīng)該怎么寫呢? 3.客戶已開票3萬(wàn)和未開票7萬(wàn)分錄應(yīng)該怎么寫呢? 4.子公司分錄應(yīng)該怎么寫應(yīng)付賬款才能跟母公司的應(yīng)收賬款期末余額一致呢?
老師,我登錄公司電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示發(fā)票業(yè)務(wù)怎么辦?我需要開發(fā)票
老師,9月申報(bào)8月所得即7月工資,員工社保是9月開始交的,申報(bào)工資對(duì)應(yīng)扣除的社保是幾月的?
專用發(fā)票是什么意思
不抵扣勾選到底在干什么
不需要通過(guò)以前年度損益科目了嘛?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話:借固定資產(chǎn) 5000 貸以前年度損益調(diào)整 5000 借以前年度損益調(diào)整5000 貸累計(jì)折舊5000 這樣做對(duì)嗎?
固定資產(chǎn)卡片就直接登記進(jìn)去,把已經(jīng)折舊完的也填進(jìn)去,這樣就可以了嗎?之后就不會(huì)再折舊了
可以的 可以這么做的