借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
如果只有這個(gè)分錄,且期初是0,則期末余額會是正數(shù)
我有預(yù)收賬款沒發(fā)生實(shí)際生產(chǎn),但是簽合同已經(jīng)收款開票了,我應(yīng)該怎樣掛帳啊
老師,酒店行業(yè),應(yīng)收賬款掛了一些正數(shù),一些負(fù)數(shù)。正數(shù)開了票還未收款?負(fù)數(shù)是收了款還未開票,當(dāng)中是已經(jīng)報(bào)了無票收入,怎樣沖掉負(fù)數(shù)?正數(shù)用現(xiàn)金沖嗎?
上手會計(jì)將應(yīng)收賬款長期掛賬,應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù)在借方。已經(jīng)掛幾年了,現(xiàn)在該怎樣調(diào)?還有應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)在貸方,是什么意思。其實(shí)應(yīng)付的都早已付款了,不知為何還多年掛賬,又該怎樣調(diào)?
錢已經(jīng)收了票沒開,本來是做預(yù)收賬款科目,但帳套上面沒有預(yù)收賬款科目,那我應(yīng)該是入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
我已經(jīng)收到款了,發(fā)票沒開,會計(jì)記預(yù)收賬款,那應(yīng)該是正數(shù),不應(yīng)該掛負(fù)數(shù)吧
請問老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個(gè)人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費(fèi),他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個(gè)人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價(jià)值和股票價(jià)值的計(jì)算分析題,我這個(gè)知識點(diǎn)給忘了
老師,二手房交易,銷售金額已定,稅務(wù)要求評估歷史重置成本來計(jì)算土地增值稅,請問這個(gè)歷史重置成本是指交易當(dāng)時(shí)還是修建房屋的時(shí)間呢?