復數(shù)的話,你就不存在收錢的問題呀,因為已經(jīng)沖掉了。
老師你好,開出了一張負數(shù)發(fā)票,是這樣做賬嗎?借:應(yīng)收賬款 (負數(shù)) 貸:銷項稅(負數(shù))主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù))
老師,酒店行業(yè),應(yīng)收賬款掛了一些正數(shù),一些負數(shù)。正數(shù)開了票還未收款?負數(shù)是收了款還未開票,當中是已經(jīng)報了無票收入,怎樣沖掉負數(shù)?正數(shù)用現(xiàn)金沖嗎?
老師好,前期開出正數(shù)發(fā)票都已經(jīng)入賬,稅務(wù)局說這個發(fā)票不行,又讓開了負數(shù)發(fā)票沖回,這個賬務(wù)要怎么處理?直接借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)?
老師,我想問下,開了數(shù)電發(fā)票當月紅沖的(對應(yīng)紙票是作廢),滿足收入確認條件時我收入做賬怎么做,需要做個一正一負嗎,還是和紙票一樣不管直接做正數(shù)收入入賬
老師現(xiàn)在開始用數(shù)電票了 我開了一張發(fā)票由于數(shù)電票不能作廢,所以紅沖掉了,那這兩張正負數(shù)我需要入賬做憑證嗎,還是一正一負不需要處理
老師您好!上個月計提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費應(yīng)交地方教育費附加費,公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個
為什么我申報增值稅自帶的銷項數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學校配送糧油米面調(diào)料的,配送費我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導游代收代付的服務(wù)費屬于勞務(wù)報酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報納稅。500元是起征點,低于500元可免征,但仍需申報。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導游呢
運輸公司,購進牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進項稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項目中,會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費包括土地轉(zhuǎn)買價,手續(xù)費,拍賣傭金,大市政配套費,契稅,耕地占用稅; 一個是拆遷補償費包括拆遷補償費,安置動遷費,回遷房建造費,農(nóng)作物補償費。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費里的土地買價、手續(xù)費,契稅這三個在取得土地使用權(quán)支付的金額項目進行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費里扣除。 耕地占用稅、拆遷補償費、安置動遷費、回遷房建造費、農(nóng)作物補償費在開發(fā)成本-土地征用及補償費項目中扣除。 麻煩幫我仔細看看,我說的各項扣除內(nèi)容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實繳
負數(shù)沖不到
借:現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅-銷項稅,2021這樣做分錄的,現(xiàn)在匯繳怎樣做沖平?
你現(xiàn)在是什么意思?你的意思就是說這個沖紅嗎?
不是紅沖,當時報稅用無票收入現(xiàn)金報稅,后來用了公司名開票,這樣情況怎樣平?分錄怎樣做?
不用做賬呀,你之前就相當于已經(jīng)做賬了,你現(xiàn)在開票的話就相當于賬已經(jīng)做完了,你只需要申報的時候申報開票收入,然后未開票收入負數(shù)就行了。