你好,他是為了抵扣企業(yè)所得稅,而不是為了抵扣增值稅。
老師,新到一公司,公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在分三塊:學(xué)校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車公寓做服務(wù)(開票是人力資源外包勞務(wù),是今年1月份開始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務(wù)、6%人力資源外包勞務(wù),但是進(jìn)項全部是餐飲食材發(fā)票,農(nóng)副產(chǎn)品按9%加計扣除(所以老板讓別人代開很多專票3個點抵九個點),還有生活服務(wù)業(yè)加計抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對方把人力資源外包勞務(wù)這塊兒弄成差額納稅(現(xiàn)在是全額開票,他本身這塊兒業(yè)務(wù)就是虧很多,
老師,我們單位是甲方市政單位,現(xiàn)在單位只有十幾萬閑置場地租賃有收入需要交稅。另外,養(yǎng)護(hù)綠化和監(jiān)理,檢測給我們開票,開的專票,但這種工程款都是管委會專項撥款支付的,所以我都做的代收代付,收到的進(jìn)項票不能入成本,進(jìn)項不能抵扣。稅局說我可以一直代收代付,還有種就是管委會給我打錢,我去給他開票,因為都是內(nèi)部單位,我們可以談,讓我們稅負(fù)不會太高,稅務(wù)局讓我這兩種方法比對一下稅務(wù)成本,我就不明白我和管委會開票,怎么能有操作空間呢,不是養(yǎng)護(hù)單位給我開多少,我只能開多少嘛,價格都定好的哇?求老師指點
老師,有幾個問題 1、技術(shù)開發(fā)費是不能開專票的嗎?為什么?技術(shù)服務(wù)費呢? 2、餐飲和買酒的發(fā)票能開專票抵扣進(jìn)項嗎?還是也只能開普票?分情況嗎?3、我們受托加工出來的產(chǎn)品,要我們車間先入庫,等幾個月后都加工完了才給對方,這個完工入庫時,計入什么科目?
餐飲娛樂不能抵扣進(jìn)項稅,為啥我以前在飯店做前臺,很多老板吃完飯都讓開發(fā)票呢,還有超市購物也讓開發(fā)票,都不能抵扣為什么要開票?
我們公司一般納稅人,最近處理了幾臺員工使用過的二手電腦,由于我們做出口外貿(mào)屬于免稅項目,這些電腦的進(jìn)項不能抵扣也沒有抵扣過。一般納稅人賣自己使用過的有形動產(chǎn)沒有抵扣進(jìn)項可以按照簡易方式3%減按2%,放棄優(yōu)惠就是3%并可以開專票。老板催的特別急讓我現(xiàn)在立馬就開票給買家,但我們目前只能開13%的發(fā)票,沒有核定過3%稅率我認(rèn)為應(yīng)該開不了3%?如果我就按13%開票會有啥稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
老師,新公司被辭退了,交了1個社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設(shè)電站總價值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風(fēng)險嗎
你接手上一個會計留下來的賬,有很多預(yù)收賬款,需要調(diào)賬嗎
明白了,企業(yè)購買手機(jī)作為員工福利讓賣家開了專票抵扣了違法嗎
是的,作為福利費是不能抵扣進(jìn)項稅額的
如果手機(jī)一開始是買來聯(lián)系客戶談業(yè)務(wù)用的能抵扣吧,用著用著送給員工做福利了,不能抵扣了記賬時需要轉(zhuǎn)出對吧,如果不轉(zhuǎn)出國家能查出來嗎,國家怎么知道是用于福利了呢
對,是這么做的。這個國家肯定不會去查的,但是如果查到的話是會有處罰的。