你好,是的,您的理解非常正確
老師你好!企業(yè)認(rèn)繳注冊資本,自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)100萬,占公司股份20%,公司未分配利潤50萬,需要繳納多少稅金?但如果是這100萬股權(quán)直接做企業(yè)注冊資本減資,和轉(zhuǎn)讓有什么區(qū)別?謝謝!
請問老師,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是虧損,A股東已經(jīng)實繳完注冊資本50萬,A股東要轉(zhuǎn)讓5%股權(quán)給新的B股東,請問需要繳納個人所得稅嗎
老師 您好,公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,自然人股東,注冊資本300萬是認(rèn)繳還沒出資,未分配利潤有16萬,是不是按照16萬*20%交個稅,轉(zhuǎn)讓方和受讓方不是親屬關(guān)系,謝謝
老師您好,公司賬上未分配利潤為正數(shù),現(xiàn)在股東間轉(zhuǎn)讓股權(quán),實繳注冊資本為0,能以0元的價格轉(zhuǎn)讓股權(quán)給新股東嗎?還是得先分配利潤再按出讓股東占比轉(zhuǎn)給其他股東,出讓方按未分配利潤占比繳納個稅,雙方再按出讓價格自行繳納印花稅?能不分配利潤直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)嗎?資金是否要實際到賬?
你好,武漢這邊股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊資本600萬,自然人股東轉(zhuǎn)讓40%的股權(quán)給法人股東,當(dāng)初未實繳注冊資本。未分配利潤有270萬,是不是需要繳納個稅270×40%×20%,印花稅計稅基礎(chǔ)是什么
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務(wù)費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計提做成本嗎
老師出口退稅是A級才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會計分錄寫錯了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當(dāng)月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對的,因為有賬務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報表取值沒取上,匯算清繳的時候報表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請問工商年報中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?
印花稅就是股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格
那印花稅的計稅基礎(chǔ)是什么
印花稅就是股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格計算
股權(quán)可以1元轉(zhuǎn)讓或者0元轉(zhuǎn)讓嗎
可以,就是按稅務(wù)核定計算稅費
不是按照我寫的這個轉(zhuǎn)讓價格為印花稅的計稅基礎(chǔ)嗎?還是需要稅務(wù)核定一個金額作為印花稅的計稅基礎(chǔ)。i
都是按公允價值計稅