你好,填寫105000的35行第一列
小規(guī)模納稅人的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)中信用減值損失填列在哪里?
企業(yè)所得稅年報(bào)A105000中33列資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金,是按照利潤(rùn)表上的信用減值損失加資產(chǎn)減值損失的數(shù)來(lái)填嗎?
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【1785234.22】元; 2.您單位填報(bào)的《利潤(rùn)表》“資產(chǎn)減值損失”本期金額為:【0】元; 3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”金額與《利潤(rùn)表》中填報(bào)的“其他資產(chǎn)減值損失”兩者存在差異,若《利潤(rùn)表》中“資產(chǎn)減值損失”損失以負(fù)數(shù)列式的,兩者絕對(duì)值需要相等,請(qǐng)核實(shí)。老師我這咋弄,我這利潤(rùn)報(bào)表里是在資產(chǎn)減值損失和信用減值損失里,那我這年報(bào)里往哪填呢
我單位利潤(rùn)表信用減值損失,報(bào)稅時(shí)企業(yè)報(bào)表里沒(méi)有這一項(xiàng) 應(yīng)該填到哪一欄?填到資產(chǎn)減值損失影響企業(yè)所得稅年報(bào)里的納稅調(diào)整項(xiàng) 如果按資產(chǎn)減值損失調(diào)應(yīng)該在哪里調(diào)增?。?/p>
信用減值損失有數(shù) 在填所得稅申報(bào)表A類表的時(shí)候往哪填列
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開(kāi)發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營(yíng)所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過(guò)來(lái),怎么辦?
對(duì),沒(méi)給打款,后來(lái)把款打到另一個(gè)公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開(kāi)票是開(kāi)的免稅的是嗎,報(bào)稅時(shí),開(kāi)了10萬(wàn)的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤(rùn)在300萬(wàn)以內(nèi)都是5個(gè)點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個(gè)表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
要納稅調(diào)增嗎
可不可以正常抵減利潤(rùn)
需要進(jìn)行納稅調(diào)增