你好;? 是的;? 合計(jì)金額來(lái)寫(xiě)的??
老師,我公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是資產(chǎn)減值損失(壞賬),電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)里有信用減值損失和資產(chǎn)減值損失,那我利潤(rùn)表中的資產(chǎn)減值損失是填寫(xiě)在電子稅務(wù)局信用減值損失還是資產(chǎn)
企業(yè)所得稅年報(bào)A105000中33列資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金,是按照利潤(rùn)表上的信用減值損失加資產(chǎn)減值損失的數(shù)來(lái)填嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)A105000中33列資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金,是按照利潤(rùn)表上的信用減值損失加資產(chǎn)減值損失的數(shù)來(lái)填嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)A105000中33列資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金,是按照利潤(rùn)表上的信用減值損失加資產(chǎn)減值損失的數(shù)來(lái)填嗎?當(dāng)年存貨有轉(zhuǎn)回,那我是根據(jù)計(jì)提-轉(zhuǎn)回來(lái)填,還是直接按照利潤(rùn)表上的來(lái)填
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【1785234.22】元; 2.您單位填報(bào)的《利潤(rùn)表》“資產(chǎn)減值損失”本期金額為:【0】元; 3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”金額與《利潤(rùn)表》中填報(bào)的“其他資產(chǎn)減值損失”兩者存在差異,若《利潤(rùn)表》中“資產(chǎn)減值損失”損失以負(fù)數(shù)列式的,兩者絕對(duì)值需要相等,請(qǐng)核實(shí)。老師我這咋弄,我這利潤(rùn)報(bào)表里是在資產(chǎn)減值損失和信用減值損失里,那我這年報(bào)里往哪填呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn)實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂(lè)部給客戶開(kāi)發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買(mǎi)了10臺(tái)設(shè)備賣(mài)給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢(qián)給A,但是B又不賠錢(qián)給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒(méi)有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來(lái)的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂(lè)部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
老師審計(jì)是不是我們需要給審計(jì)單位開(kāi)發(fā)票,比如我們是臺(tái)球俱樂(lè)部,能開(kāi)審計(jì)費(fèi)的發(fā)票嗎