你好,免增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他收益
小規(guī)模,月不超10萬(wàn),季度不超30萬(wàn),免征增值稅,然后把增值稅部分結(jié)轉(zhuǎn),借,增值稅銷(xiāo)賬,貸營(yíng)業(yè)外收入,我這有一個(gè)小規(guī)模公司,免征的增值稅從來(lái)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),應(yīng)該怎么調(diào)賬
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,請(qǐng)問(wèn)這銷(xiāo)售額是指那不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不?如果一個(gè)月超過(guò)了10萬(wàn),但是一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)是不是也免征增值稅呢?
老師,小規(guī)模季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,季度末增值稅額減免,進(jìn)了營(yíng)業(yè)外收入-,這個(gè)收入是不征收企業(yè)所得稅的吧?
小規(guī)模企業(yè) 季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn),開(kāi)出普票免征增值稅 這個(gè)30萬(wàn)是含稅還是不含稅
小規(guī)模企業(yè)季度不含稅收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,免征的增值稅要做分錄嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)酒店1間房400元一間,酒店過(guò)賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過(guò)前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣(mài)了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開(kāi)票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?