同學(xué)你好 差額納稅的話扣除成本按差額來交的 也就是七十萬
公司屬于勞務(wù)派遣小規(guī)模,之前一直是開普票的差額征稅,專票1個點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),但是因?yàn)橐粋€季度沒超過30萬,所以沒管過,現(xiàn)在一個季度開票會超過30萬有沒有必要升成一般納稅人呢,如果不升的話按小規(guī)模是不是全額計稅呢
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅的話,如果一個季度開票總金額超了30萬,但是管理費(fèi)只有幾千,需不需要交增值稅呢
比如她打了20萬給勞務(wù)派遣公司,其中2萬是服務(wù)費(fèi),18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進(jìn)去,工資支出填進(jìn)去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎
比如她打了20萬給勞務(wù)派遣公司,其中2萬是服務(wù)費(fèi),18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進(jìn)去,工資支出填進(jìn)去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎,老師
老師,小規(guī)模的派遣公司按差額開票,我這個季度開了75萬發(fā)票,差額是70.4萬,那我是不是按4..6算算收入,那我是不是這個月免交增值稅啊
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤分配等,那賬上是不能確認(rèn)長期股權(quán)投資?比如,借:長期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個是按那個數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號到2月22號的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請教一個問題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個軟件里面。如果要登錄一個以前從來沒有登錄過的,新的賬號,我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個以前已有的賬號,進(jìn)去以后再添加新賬號?
想咨詢一個問題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時候有利潤,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬、但是賬面實(shí)收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個料工費(fèi)共計10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個,西紅柿箱子蓋子20000個,然后西蘭花箱子30000個,怎么能分別算出他們的成本單價呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級科目用什么比較好
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝