一、差額征收的小規(guī)模納稅人,全部收入是75萬元,成本是70.4萬元,需要按4.6萬元算收入。 二、如果是開具普通發(fā)票,或者是不開具發(fā)票的情況下,上述情況屬于免稅收入。 三、如果是開具專用發(fā)票,不在免稅范圍,需要按發(fā)票上的稅額交增值稅。
比如她打了20萬給勞務派遣公司,其中2萬是服務費,18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進去,工資支出填進去,剩下差額就交增值稅?那勞務派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎
比如她打了20萬給勞務派遣公司,其中2萬是服務費,18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進去,工資支出填進去,剩下差額就交增值稅?那勞務派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎,老師
老師,小規(guī)模的派遣公司按差額開票,我這個季度開了75萬發(fā)票,差額是70.4萬,那我是不是按4..6算算收入,那我是不是這個月免交增值稅啊
現(xiàn)在小規(guī)模45萬免交增值稅,我這個月開了55萬1個點的,但是去年開錯了23萬3個點的發(fā)票,我打算這個季度紅沖掉,那這個季度是不是銷售收入就只有32萬了,就可以免增值稅了。
老師我是小規(guī)模納稅人勞務派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報表怎么填寫,我這個季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營業(yè)務收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開票,我這個季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責任公司有什么區(qū)別嗎,有限責任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費收入支出結轉憑證,還用往伙食費流水賬上登記嗎
公司財務總監(jiān)的工作職責有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個月份的一筆成本科目寫到貸方,報表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報截止時間是什么時候呢?
老師,我們公司申請退企業(yè)所得稅,退稅申請了,專管員說需要調部分出來,才可以退稅,那我應該怎么做呢,退稅申請的金額已經提交了
謝謝老師
祝學習進步, 工作順利
老師,如果我開專票了可以開75萬的專票嗎
你不是差額征收嗎?只能按差額部分開具專用發(fā)票。不能按全額開具專用發(fā)票。
謝謝老師
此問題回復完畢,再見了。