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老師好!暫估入庫 收到發(fā)票沖之前暫估的憑證時 需要附憑證嗎? 收到發(fā)票正常做賬時就用發(fā)票作為憑證依據(jù)就可以了嗎

2024-05-22 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-22 11:53

你好,沖之前暫估的憑證時,這個是可以沒有附件的

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快賬用戶8572 追問 2024-05-22 13:32

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-22 13:35

不客氣,祝你學習愉快,工作順利?

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快賬用戶8572 追問 2024-05-22 15:39

還有一個問題 老師:當前采購發(fā)票金額大于隨貨同行單金額,這個怎樣賬務(wù)處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 15:46

你好,是什么原因?qū)е露叩慕痤~ 不一致呢??

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快賬用戶8572 追問 2024-05-22 16:00

應(yīng)該是電子發(fā)票先發(fā)過來了,隨貨單還沒過來

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齊紅老師 解答 2024-05-22 16:00

你好,那(你這樣描述)只是時間的不同,金額應(yīng)當一致才對啊。

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快賬用戶8572 追問 2024-05-22 16:07

可就是對不上,這種情況該怎辦呢?老師

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齊紅老師 解答 2024-05-22 16:07

你好,那個金額才是正確的呢??

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快賬用戶8572 追問 2024-05-22 16:21

您的意思是說 這種情況就 以正確的金額入賬嗎?

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快賬用戶8572 追問 2024-05-22 16:22

其實在沒收到隨貨單時我也不確定哪個金額是正確的,這種情況要不要先不入賬呢?老師

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齊紅老師 解答 2024-05-22 16:29

你好,需要按正確的金額入賬。需要去搞清楚為什么不一致的

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快賬用戶8572 追問 2024-05-22 16:40

好的 明白了 老師 謝謝您

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齊紅老師 解答 2024-05-22 16:43

不客氣,祝你學習愉快,工作順利?

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你好,沖之前暫估的憑證時,這個是可以沒有附件的
2024-05-22
你好 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款---暫估 暫估收入和成本 借:應(yīng)收賬款---暫估 貸:主營業(yè)務(wù)收入---暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本---暫估 貸:庫存商品
2021-03-12
首先,你是要把之前的暫估分錄給他沖掉,沖掉之后再重新做正確的。
2021-07-29
可以的,可以這么做的。
2023-10-10
同學,你好 嗯嗯,是的
2024-04-02
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