你問一下對(duì)方需要給你們紅沖嗎?不紅沖的話,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
請(qǐng)問老師:20年12月我們給對(duì)方公司開了600萬的專票,收回400萬的款,余200萬未收回,21年9月我們公司把公司名稱,法人股東都變更了,但實(shí)際經(jīng)營(yíng)人還是我們老板,現(xiàn)在對(duì)方要付那200萬給我們,讓我們把之前已經(jīng)開過的200萬專票沖紅重新開票給他們?cè)俑犊?,說是付款和票據(jù)保持一致,如果沖紅200萬專票會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢? 有沒有更好的解決辦法呀?
老師,我想請(qǐng)問一下,我們這邊,有一家的付款,由于對(duì)方公司走賬太多,被稅務(wù)查了,發(fā)票是在第二次付款的時(shí)候,對(duì)方就全額開給我們了,發(fā)票我們這邊也已經(jīng)抵扣了的。目前對(duì)公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬的合同,已經(jīng)付了二萬多,還差8千沒支付。像這種問題,該怎么處理?
老師:您好!請(qǐng)教一下,我們公司之前委托其他設(shè)計(jì)公司做設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)費(fèi)用20萬,對(duì)方開的20萬發(fā)票已經(jīng)收到,我司也先支付了16500元的設(shè)計(jì)費(fèi),后來因?yàn)榉N種原因,只能終止協(xié)議。因?yàn)楫?dāng)時(shí)開具的發(fā)票已經(jīng)跨年,只能讓對(duì)方公司紅沖,請(qǐng)問,會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,應(yīng)該如何處理?會(huì)計(jì)分錄是不是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 貸:應(yīng)付賬款 -20萬 。做賬時(shí)需要附上對(duì)方開具的紅字發(fā)票嗎?
老師,我們公司老板、老板的盆友,還有另一家公司這三方合租一塊場(chǎng)地15萬,但是租賃合同簽的是我們公司,我們也是全額付款15萬,出租方全額開發(fā)票給我們,然后和我們合租的企業(yè)對(duì)公付錢付錢給我們8萬,我們?cè)陂_租賃發(fā)票給他,我們老板的盆友就不需要我們開發(fā)票,錢也是對(duì)公付給我們5萬,因?yàn)槲覀児臼切∫?guī)模的,這樣做就享受不到30萬免征額了,請(qǐng)問有什么辦法處理這個(gè)問題
老師。我們公司今年3月份訂了一批鋼材,付了定金,對(duì)方期間已經(jīng)把鋼材給我們做好了,但是我們一直沒有提貨,后來就不要這批鋼材了,想跟他結(jié)束這個(gè)合同,但是對(duì)方說他們產(chǎn)生了損失,要扣我們的定金,現(xiàn)在6萬的定金只退回來3萬多,老板說這2萬多沒退的錢他們不給我們開發(fā)票,問我咋做賬,這種他應(yīng)該不用給我們開發(fā)票吧,另外咋做賬呢?
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請(qǐng)問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
老師,是對(duì)方220萬尾款不想付了,我們開具的全額增值稅專用發(fā)票,對(duì)方應(yīng)該退給我們220萬的發(fā)票吧老師
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
老師,那退回來票該怎么做賬呢
借銀行存款貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,設(shè)備是我們的產(chǎn)品,銷售時(shí)確認(rèn)主營(yíng)收入和成本,
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后成產(chǎn)品沒有退回是嗎?那你看一下你的收入會(huì)不會(huì)小于成本。
收入小于成本
收入小于成本,老師,那我需要改2021年的賬嗎?
你好,之前的不用修改。這里別修改了,你再修改的話太麻煩了。你應(yīng)該是做一個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)的。
老師,退的220萬發(fā)票是合同尾款,合同總價(jià)款500萬元,先前開了280萬元的發(fā)票,因?yàn)樵O(shè)備沒有達(dá)到對(duì)方理想狀態(tài),所以提前終止,尾款不付,發(fā)票退回來,但是有個(gè)問題之前開的280萬,發(fā)票內(nèi)容都是各種零部件但是數(shù)量是0.6,這樣也可以嗎?
好,那你是沒有開完嗎?這個(gè)肯定不行,你配件怎么能銷售0.6。
老師,開完了,這不是要把尾款這部分發(fā)票給退了嗎?退了,那數(shù)量肯定不是整數(shù)了
他不退貨,不是只退一部分 你的數(shù)量單價(jià)不要填寫。
老師,可是發(fā)票2021年已經(jīng)開完了
你好,你看下能紅沖吧,你能紅沖一部分吧,只要能紅沖就行。
數(shù)量單價(jià)不要填寫,因?yàn)樨浳餂]有退回來,