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老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖?之前這樣做的暫估,詳細(xì)分錄咋做老師

老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖?之前這樣做的暫估,詳細(xì)分錄咋做老師
2024-05-21 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-21 14:12

這個(gè)的話,借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤,金額就是你那個(gè)700萬

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快賬用戶2134 追問 2024-05-21 14:13

老師,這個(gè)所得稅700*25%,怎么計(jì)提分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-05-21 14:14

所得稅你說當(dāng)期做?

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快賬用戶2134 追問 2024-05-21 14:14

對(duì),這就是匯算清繳調(diào)增的稅款

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齊紅老師 解答 2024-05-21 14:15

那就是直接坐在本期? 借 所得稅費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅

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快賬用戶2134 追問 2024-05-21 14:16

老師,這個(gè)是匯算的稅,不用以前年度損益科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-21 14:16

不用,所得稅的話不需要

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你好,同學(xué),這個(gè)暫估如果是真實(shí)的業(yè)務(wù),不用沖回 如果不是真實(shí)的業(yè)務(wù),反方向沖回
2024-05-21
這個(gè)的話,借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤,金額就是你那個(gè)700萬
2024-05-21
你好!做紅字分錄沖減
2024-05-15
您好,23年的費(fèi)用多記,匯算上,納稅調(diào)增。 企業(yè)準(zhǔn)則: 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整? 借;以前年度損益調(diào)整?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤?
2024-05-17
借應(yīng)付賬款貸利潤,分配未分配利潤。
2022-04-27
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