您好,這個(gè)的話,是可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的,這個(gè)
老師,付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用記入什么科目呀(我們通過勞務(wù)派遣公司找的人,每個(gè)月把勞務(wù)員工工資和派遣服務(wù)費(fèi)打給勞務(wù)公司。這筆錢記入什么科目)
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
老師,勞務(wù)派遣到其他公司,員工工資是我們報(bào),還是對方單位報(bào)。對方公司給的費(fèi)用我們是開了勞務(wù)派遣的發(fā)票的
老師,請問下,我們公司招有勞務(wù)派遣人員,工資有我們公司統(tǒng)一打款到勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資,支付勞務(wù)派遣管理費(fèi),這種情況我們繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí)的計(jì)稅依據(jù)要包含勞務(wù)派遣員工的工資嗎
關(guān)于勞務(wù)派遣,我們直接付工資給勞務(wù)派遣人員,和支付給勞務(wù)派遣公司由勞務(wù)派遣公司代發(fā),這兩種性質(zhì)一樣嗎?勞務(wù)派遣公司要給我們開什么票呢?
某國有商業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)為銷售某國外品牌化妝品,是增值稅一般納稅人,增值稅稅率:2018年4月30日之前為17%;2018年5月7日至2019年3月31日為16%;2019年4月1日起至今為15%,企業(yè)所得稅稅率為25%。按企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行會計(jì)核算。2018年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:
個(gè)人所得稅怎么算的..怎么分等級
企業(yè)往期填報(bào)的工商年報(bào)中的高校畢業(yè)人數(shù)填錯(cuò)了,理解成所有在職員工擁有高校學(xué)歷人數(shù)了,實(shí)際應(yīng)該是畢業(yè)兩年內(nèi)的高校畢業(yè)生,以往填錯(cuò)的數(shù)字可以不做糾正了嗎
老師,您好!請教一下,我們公司欠供應(yīng)商A的貨款(A有開發(fā)票給我司)A欠個(gè)人B的貨款,A把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了B,要求我們付款給B,從我們公司付款給B,會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請問個(gè)稅很久之前就有個(gè)余額,怎么辦?
老師您好 暫估入賬的原材已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)加工銷售了,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)暫估入賬的材料還需要沖掉嗎?如何做賬
老師您好,企業(yè)自成立以來填報(bào)工商年報(bào)時(shí)高校畢業(yè)人數(shù)都理解成高校學(xué)歷人數(shù)了,所以等于在職人數(shù)了,也沒有跳出異常可以不做修正了嗎?
與餐具供貨商的買賣合同怎么寫,對方是個(gè)體工商戶
老師您好,工商年報(bào)中高校畢業(yè)人數(shù)是指員工擁有高校畢業(yè)學(xué)歷的人數(shù)嗎?還是當(dāng)年新增的近兩年才畢業(yè)的高校畢業(yè)生
公司買的鏟車屬于運(yùn)輸工具,還是器具,工具,家具
直接放成本不用其他的科目過渡么
嗯對,這個(gè)是不過度的這個(gè)
老師,老板兒子在國外的學(xué)費(fèi)有什么辦法放在公司報(bào)銷
這個(gè)的話,不太好弄,福利費(fèi)的話也有標(biāo)準(zhǔn)