你好,這個(gè)如果你本身是免稅企業(yè),這個(gè)是不能彌補(bǔ)
老師,企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)整額,交企業(yè)所得稅稅,和利潤(rùn)表的交稅數(shù)據(jù)不牽扯對(duì)吧。但2021年年度彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是交稅的數(shù),那這樣就不能彌補(bǔ)了對(duì)吧,彌補(bǔ)表里,數(shù)據(jù)只有是負(fù)數(shù)的情況下才能彌補(bǔ),這樣理解對(duì)嗎?但2021年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表還是負(fù)數(shù),在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益還是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)怎么調(diào)整
我想問(wèn)一下,我單位在以前年度匯算清繳時(shí),有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒(méi)有要交稅。離職的會(huì)計(jì)沒(méi)做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額?,F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報(bào)表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒(méi)有全部彌補(bǔ)完所有虧損(還余3萬(wàn)多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業(yè)所得稅(期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫(xiě))且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬(wàn)的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納(表中自動(dòng)顯示)是哪里出問(wèn)題了嗎?
老師,企業(yè)所得稅米補(bǔ)損虧損明細(xì)表中,可彌補(bǔ)年限五年,那個(gè)數(shù)據(jù)我今年是盈利了9711點(diǎn)四二,這個(gè)表是我12月份就是全年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),現(xiàn)在,我的稅匯算調(diào)整了兩萬(wàn)元,那我這個(gè)可彌補(bǔ)年限五年,這里的金額是不是要用9711點(diǎn)42+20000元?。?/p>
享受免稅政策的企業(yè),收入全調(diào)減了,形成了當(dāng)年負(fù)數(shù)的所得額,在彌補(bǔ)虧損表里有提現(xiàn)了,是不是要沖掉
大家好,想問(wèn)下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類(lèi)醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問(wèn)這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
公司買(mǎi)了二手車(chē)2個(gè)月后報(bào)廢了,賬務(wù)處理怎么做
老師預(yù)算管理,財(cái)務(wù)分析,內(nèi)部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個(gè)人,一月份我們研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,參與人員10個(gè)人,其他6人沒(méi)參與研發(fā)項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
老師長(zhǎng)期借款和股東權(quán)益屬于長(zhǎng)期資本吧??
甲每個(gè)月獲得勞務(wù)報(bào)酬1萬(wàn),6個(gè)月支付多少個(gè)稅
公司名下的車(chē)。維修費(fèi)可以用管理費(fèi)用、辦公費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。如果是員工名下的車(chē)。只能入員工福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)教老師,兩個(gè)自然人各投資50萬(wàn)合伙開(kāi)了有限公司,一年后公司虧損20萬(wàn),其中一個(gè)要退出,請(qǐng)問(wèn)要如何操作,退多少錢(qián)?
營(yíng)改增之前的建筑工程項(xiàng)目現(xiàn)在如何支付之前所欠材料款
那就是要沖掉的唄
你好,是的,就是這個(gè)意思。