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1季度開的普票 3000 屬于免稅銷售額 在2季度紅沖了 小規(guī)模 申報增值稅時紅沖的金額填寫在哪里

2024-05-21 12:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-21 12:18

你好,你開的是免稅的稅率嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 12:18

是的話,免稅的其他免稅銷售額里面填寫正數(shù)加上負數(shù)。

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快賬用戶3960 追問 2024-05-21 12:21

1季度是普票都免稅 2季度如果不超30萬 就填四:免稅銷售額 其中 小微企業(yè)免稅銷售額的正數(shù)?負數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 12:22

對的對的,是這么做的。

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快賬用戶3960 追問 2024-05-21 12:22

但如果超過30萬 普票也要交稅的話 紅沖的負數(shù)填哪里?

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齊紅老師 解答 2024-05-21 12:23

對的是的,你之前藍色發(fā)票在哪里填寫,他就在哪里填寫負數(shù)。

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你好,你開的是免稅的稅率嗎?
2024-05-21
主表其他免稅銷售額里面填寫這個負數(shù), 然后再去減免明細表里面第一列第三列填寫銷售額,最后一列銷售額乘以3%都是負數(shù)。你得去稅務(wù)局申報,自己填寫不了。
2025-05-14
你好,填寫證書發(fā)票減去紅沖之后的。
2023-04-17
這種要去稅務(wù)局申報,自己申報不了的
2020-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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