你好,你們替他支付稅款嗎?替他支付的話需要,沒(méi)有支付的話不用。
麻煩問(wèn)下前期申報(bào)的增值稅和附加稅由于申報(bào)表金額變動(dòng),隔了幾個(gè)月后申請(qǐng)了留抵退稅,現(xiàn)已到賬,現(xiàn)在要怎么做賬?
公司的開(kāi)票資料要在哪里查詢?
現(xiàn)在做的這個(gè)分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 本月只有銷項(xiàng),下一步應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出
老師你好,接觸勞動(dòng)合同那個(gè)一次性補(bǔ)償收入包括正常工資嗎?還是單獨(dú)的賠償部分?補(bǔ)償收入里面的免稅收入對(duì)少金額是免稅的?
老師一個(gè)個(gè)體的鐵絲廠一般納稅人,工資計(jì)提了,一年了但是沒(méi)有發(fā)放記錄和憑證,怎么處理,還用每個(gè)月補(bǔ)憑證嗎?用現(xiàn)金補(bǔ),怎么處理合適?
沒(méi)有收到發(fā)票,但是實(shí)際支出了,需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
老師 麻煩您問(wèn)一下 有做內(nèi)帳的表格嗎 謝謝
一般納稅人,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是怎么用的:轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)交未交增值稅 (最常見(jiàn)情況:銷項(xiàng)稅額 > 進(jìn)項(xiàng)稅額等): 計(jì)算:應(yīng)交增值稅貸方余額(銷項(xiàng)稅額 + 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 + 出口退稅) > 應(yīng)交增值稅借方余額(進(jìn)項(xiàng)稅額 + 已交稅金 + 減免稅款) 會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) (差額 = 貸方余額 - 借方余額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 (差額),是這樣做還是要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)做套憑證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司員工個(gè)人報(bào)銷的差旅費(fèi)拿了個(gè)人抬頭的發(fā)票時(shí)候可以報(bào)銷
老師,5月申報(bào)年度企業(yè)所得稅計(jì)提在那個(gè)月計(jì)提
不是替他支付他自己付的,我看之前會(huì)計(jì)做的附件里面了啥意思
你好,這個(gè)有沒(méi)有都可以的,你可以留一個(gè)復(fù)印件,證明對(duì)方已經(jīng)交稅了
這個(gè)附件有啥用呢
好證明,個(gè)人已經(jīng)交了稅款,你們單位就不需要繳納了,不需要給他代扣代繳。
什么情況下,我們需要幫別人代扣代繳呢?
發(fā)票有備注,支付企業(yè)代扣代繳,或者是他個(gè)人完稅證明里面沒(méi)有個(gè)稅。
聽(tīng)不懂啥意思
發(fā)票有備注,支付企業(yè)代扣代繳,這個(gè)是字面上的意思,沒(méi)有看懂嗎?
里面沒(méi)有專業(yè)術(shù)語(yǔ)的
沒(méi)有明白來(lái)龍去脈啥意思
發(fā)票上面有備注,支付企業(yè)代扣代繳的需要企業(yè)給他代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬。
就是說(shuō)的意思是 如果說(shuō)發(fā)票上注明了 要我們幫他代扣代繳 我們就要給他 代扣代繳 是你這個(gè)意思吧
你好 對(duì)的,是這么做的。