跨境免稅備案在電子稅務(wù)局備案后,對(duì)于后續(xù)的其它境外公司業(yè)務(wù)合同,每次合同通常都需要單獨(dú)進(jìn)行備案。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,跨境應(yīng)稅行為免征增值稅的備案是為了規(guī)范企業(yè)的稅務(wù)行為,降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),并維護(hù)國(guó)家稅收權(quán)益。當(dāng)企業(yè)發(fā)生跨境應(yīng)稅行為時(shí),需要單獨(dú)核算跨境應(yīng)稅行為的銷售額,并準(zhǔn)確計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。同時(shí),免稅收入不得開具增值稅專用發(fā)票。 在備案過(guò)程中,企業(yè)需要按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求準(zhǔn)備相關(guān)的備案資料,如合同、發(fā)票、支付憑證等。對(duì)于跨境銷售服務(wù)或無(wú)形資產(chǎn)合同,如果境外資料原件為外文,還需要提供中文翻譯件并由法定代表人(負(fù)責(zé)人)簽字或者單位蓋章。
老師,您好!我公司是一家臺(tái)資企業(yè),現(xiàn)在需要給境外股東(母公司)分配股利,在廣東省電子稅務(wù)局上面進(jìn)行稅務(wù)備案時(shí)需要上傳交易合同,請(qǐng)問(wèn)給境外公司分配利潤(rùn)需要什么樣的交易合同?
“境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人向境外單筆支付等值 5 萬(wàn)美元以上(不含等值 5 萬(wàn)美元,下同)符合條件的,應(yīng)向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)備案。境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)同一筆合同需要多次對(duì)外支付的,僅需在首次付匯前辦理稅務(wù)備案。” 請(qǐng)問(wèn),這句話的單筆支付,是指我一個(gè)合同單筆支付,還是說(shuō)我好幾個(gè)合同,合計(jì)為一筆支付,超過(guò)5萬(wàn)美元,也要備案?
#提問(wèn)#老師好,我是建筑業(yè),我公司同一合同,分了幾個(gè)月開票,只需要在第一次的跨區(qū)備案上預(yù)繳稅款就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)老師,跨境免稅備案我已經(jīng)在電子稅務(wù)局備案了,后續(xù)有其它境外公司業(yè)務(wù)合同,每次合同都需要備案還是只第一次業(yè)務(wù)合同備案一次就可以?
請(qǐng)問(wèn)老師,軟件開發(fā)服務(wù)跨境免稅一定要做技術(shù)合同登記證書嗎?還是電子稅務(wù)局備案就行了?
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
同一個(gè)合同軟件服務(wù)收入免增值稅,包含的硬件銷售正常繳稅,我備案只填寫軟件收入金額是吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的