是的,需要在第一次的跨區(qū)備案上預(yù)繳稅款就可以了的。
老師請問一下我們是建筑行業(yè),現(xiàn)在要跨區(qū)域。合同已經(jīng)簽了,9月也收到對方的預(yù)付款了,但是我們沒有開票給對方。請問老師我們9月需要做預(yù)繳嗎?
老師,公司簽了分包建筑合同,分3個(gè)合同簽,然后這個(gè)月開票了,但是是針對某個(gè)合同開票的,現(xiàn)在要預(yù)繳稅款,這邊上傳合同就只需上傳一份嗎?
老師你好,請問下如果建筑業(yè)預(yù)繳增值稅的話什么時(shí)候是需要預(yù)繳?我之前了解的是跨市跨區(qū)就需要預(yù)繳但是我有個(gè)朋友的一個(gè)深圳建筑公司去河源做了個(gè)幾十萬的項(xiàng)目已經(jīng)做完了發(fā)票都開出來了怎么沒有需要預(yù)繳稅款?還有她們現(xiàn)在在江蘇和河北都有項(xiàng)目是否需要登記備案還有預(yù)繳稅款?預(yù)繳的話需要帶什么資料還有請問怎么繳稅款呢?
老師您好,咨詢一下我公司為一般納稅人??缡刑峁┝私ㄖ?wù),8月份已將發(fā)票開給甲方?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有做跨區(qū)備案和預(yù)交稅款。請問現(xiàn)在需要怎么做
請教一下問題 ,跨市銷售設(shè)備及安裝,但開發(fā)票是設(shè)備開了13稅率,而安裝開了發(fā)票9%,這種需在項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅,是怎樣計(jì)算預(yù)繳的,以上是合同的內(nèi)容,第一欄我開了13%的銷售發(fā)票,第二和第三欄開了安裝9%的建筑服務(wù)發(fā)票,是這樣開嗎,這個(gè)合同是跨市經(jīng)營的
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?