你好,哪個(gè)余額負(fù)數(shù)?
、某企業(yè)2019年12月31日“固定資產(chǎn)”科目借方余額為1 000萬元,“累計(jì)折舊”科目貸方余額為100萬元,“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目貸方余額為80萬元,“在建工程”科目借方余額為100萬元,“固定資產(chǎn)清理”借方余額20萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目的金額為(?。┤f元。 為什么固定資產(chǎn)清理借方要計(jì)入固定資產(chǎn)金額? 固定資產(chǎn)清理借方不是代表費(fèi)用嗎
老師,請問一下這個(gè)固定資產(chǎn)期末余額 原價(jià)我知道,累計(jì)折舊是怎么得出來的呀,還有那個(gè)賬面價(jià)值。年初余額固定資產(chǎn)的我知道,折舊的是從去年8月開始每個(gè)月是1126.7*5=5633.5 53639-5633.5=48062.5。可是2020年的年初1-8月折舊也是1126.7。數(shù)應(yīng)該是9013.6哇?
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計(jì)發(fā)生額和累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計(jì)發(fā)生額,是否是因?yàn)檫@樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
老師。請問一下我從報(bào)表上怎么看固定資產(chǎn)折舊完了啊?這個(gè)期末余額跟期初余額一樣的,是折舊完了嘛?我看明細(xì)賬2023.4月是283000,2024年現(xiàn)在看還是這個(gè)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊折滿了。算折舊完了吧
做固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊不能有余額吧?余額為負(fù)數(shù)是我哪里出錯(cuò)了?我是從1月開始建帳套,固定資產(chǎn)余額我是輸入23年12月的期末余額
老師您好,小規(guī)模公司開房租的發(fā)票,季不超30萬免增值稅,用交房產(chǎn)稅、土地增值稅嗎?
老師您好,開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)人工陳本,應(yīng)付職工薪酬科目的貸方結(jié)轉(zhuǎn)多少增加多少金額嗎?
老師,請問我們公司銷售出去的產(chǎn)品(已經(jīng)開了發(fā)票,收了款)有退貨,我們該怎么處理?怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識選是還是否
老師,請問餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
累計(jì)折舊
你好,那你的分錄數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
那怎么看了?是不是我錄期初余額時(shí)就錄錯(cuò)了?我是新建帳套從24年1月開始,我入的是23年12月的期末余額
是的,一定是有錯(cuò)誤的
我錄入了這些余額,找不到哪里有錯(cuò)誤
找到各個(gè)資產(chǎn)的折舊明細(xì),是否與期初金額一致?